Faktúra č. 20251412

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251412
  • Popis fakturovaného plnenia: Železiarsky a spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 416,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 283/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť