Faktúra č. 20251312

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251312
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný material na maľovku kancelárií
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 392,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 405/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť