Faktúra č. 20251019

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251019
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradný diel na MB Unimog TT092ER
  • Dátum doručenia: 29.07.2025
  • Celková hodnota: 281,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 339/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť