Faktúra č. 20250520

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250520
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál (omietka vonkajšia, penetračný náter)
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 128,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 187/2025
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť