Faktúra č. 20241811

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241811
  • Popis fakturovaného plnenia: Skrutkovač rázový, nabíjačka + akumulátor
  • Dátum doručenia: 06.12.2024
  • Celková hodnota: 471,56 €
  • Identifikácia objednávky: 532/2024
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť