Faktúra č. 20240659
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240659
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 47,92 t
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota: 2 035,63 €
- Identifikácia objednávky: 218/2024
- Dátum zverejnenia: 24.06.2024
- Poznámka: