Faktúra č. 20231937

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231937
  • Popis fakturovaného plnenia: Snehové koly 200 ks
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Identifikácia objednávky: 531/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť