Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241809 Skartovačka REXEL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NAY Elektrodom 35739487 80,98 € 09.12.2024 10.12.2024 Faktúra
20241808 Mýtne poplatky 11/2024 TT600IK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 6,24 € 01.12.2024 09.12.2024 Faktúra
20241807 Mýtne poplatky 11/2024 TT359IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 23,69 € 01.12.2024 09.12.2024 Faktúra
20241806 Mýtne poplatky 11/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 52,97 € 01.12.2024 09.12.2024 Faktúra
20241726 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 138,60 € 29.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241722 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 420,24 € 28.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241717 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 27.11.2024 02.12.2024 Faktúra
20241737 Preglejka 15 mm BREZA potrebná na opravu podlahy prívesného vozíka Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. 53061934 460,00 € 26.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241715 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 55,13 € 26.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241707 ,Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 25.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241706 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 25.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241705 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 25.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241718 Oprava tlačiarne Canon C350 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 438,00 € 25.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241716 Vykurovací plyn Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r. o. 34116940 3 406,20 € 25.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241699 Vývoz separovaného odpadu 11/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 32,40 € 22.11.2024 06.12.2024 Faktúra
20241698 Poplatok za online školenie "Moderná správa registratúry" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 20.11.2024 04.12.2024 Faktúra
20241690 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,20 € 19.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241685 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,88 € 19.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241678 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 39,78 € 18.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241693 Náhradné diely (hadica hydraulická, glycerínové manometre, ochranná krytka) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. 31642608 107,24 € 18.11.2024 04.12.2024 Faktúra
20241692 Prírodné kamenivo, drvené 29,32 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 274,44 € 15.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241691 Prírodné kamenivo, drvené 50,00 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 582,00 € 15.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241704 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 11/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SmartinG, s.r.o. 47752661 840,00 € 15.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241677 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 147,70 € 14.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241700 Pneuservisné služby TT369IN Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 54,08 € 14.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241670 Vodné 11/2023 - 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -28,39 € 13.11.2024 05.12.2024 Faktúra
20241672 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 224,00 € 13.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241663 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 138,60 € 12.11.2024 21.11.2024 Faktúra
20241669 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 74,40 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
20241668 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 74,40 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »