Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260192 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,81 € 19.02.2026 20.02.2026 Faktúra
20260193 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,41 € 19.02.2026 20.02.2026 Faktúra
20260191 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,22 € 19.02.2026 20.02.2026 Faktúra
20260172 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 18.02.2026 19.02.2026 Faktúra
20260174 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 18.02.2026 19.02.2026 Faktúra
20260173 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 18.02.2026 19.02.2026 Faktúra
20260163 Plynové kachle MORA PT 6150 Kováčová Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS 40626130 296,68 € 17.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260161 Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 55,35 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260156 Náhradné diely na osobné vozidlo TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA 11702273 199,80 € 13.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260157 Betón 2,6 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CS, s.r.o. 44101937 265,68 € 13.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260149 Vodné, stočné, zrážky 02/2025 - 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 1 334,32 € 10.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260145 Zrážky Hlohovec 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 568,12 € 10.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260136 Mýtne poplatky 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 0,98 € 09.02.2026 10.02.2026 Faktúra
20260137 Elektrická energia 01/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 2 771,91 € 09.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260135 Mýtne poplatky 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 49,89 € 06.02.2026 10.02.2026 Faktúra
20260121 Support ORIS, CS ORIS 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 4 833,90 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260128 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 425,86 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260131 Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 51,70 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260129 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 894,12 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260130 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 600,34 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260123 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 022,50 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260120 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 2 234,00 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260117 Zrážková voda z ciest 01/2026 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 347,66 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260116 Zrážková voda z ciest 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 3 971,14 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260134 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 300,00 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
20260113 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 670,10 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260110 Zrážková voda z ciest 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 197,01 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260109 Spotreba tepla 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 467,01 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260098 Tyčový vysávač ETA Moneto Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NAY Elektrodom 35739487 119,90 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260106 Pevné siete 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 26,58 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra