Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251468 Uťahovací popruh na suchý zips Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Domanský s.r.o. 62914910 8,00 € 08.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251462 Mýtne poplatky 09/2025 TT549I - ťarchopis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 3,27 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251459 Mýtne poplatky 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 92,62 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251457 Mýtne poplatky 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 13,30 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251458 Mýtne poplatky 09/2025 TT549IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 5,73 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251428 Stĺpik guľatý pozinkovaný Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pletiva s.r.o. 46094326 13,65 € 01.10.2025 04.10.2025 Faktúra
20251416 Náhradná pištoľ do maliarskeho agregátu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Jaroslav Vasko 33054533 37,85 € 30.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251345 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 48,95 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251346 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 95,33 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251343 Vývoz separovaného odpadu 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 34,88 € 19.09.2025 30.09.2025 Faktúra
20251339 Poplatok za ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 18.09.2025 30.09.2025 Faktúra
20251316 Poplatok za prístup do archívu Zákon o výstavbe Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 490,16 € 17.09.2025 30.09.2025 Faktúra
20251310 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
20251312 Stavebný material na maľovku kancelárií Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Csánó Ernest - Farebný svet-Farby & Laky 33471011 392,55 € 16.09.2025 30.09.2025 Faktúra
20251307 III/1282 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd (Cífer, Mlynská 148/23) III/1257 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd (Piešťany, Kláštorská, podjadz) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AKS group s.r.o. 47424893 3 222,60 € 12.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251289 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 760,69 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
20251317 Občerstvenie počas teambuildingu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PUPI-CAR, s.r.o. 50457993 155,70 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
20251288 Zrážky Hlohovec 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 606,96 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
20251300 Interiérové vybavenie dielne (plechová policová skriňa) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 425,58 € 11.09.2025 30.09.2025 Faktúra
20251294 Servis a oprava hasiacich prístrojov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 OBORIL, s.r.o. 50588711 4 122,10 € 11.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251284 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 98,40 € 10.09.2025 11.09.2025 Faktúra
20251286 Tlač cestár A4 320 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 356,21 € 10.09.2025 23.09.2025 Faktúra
20251280 Nájom trafostanice 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 123,00 € 10.09.2025 23.09.2025 Faktúra
20251279 Nájom trafostanice 10/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 123,00 € 10.09.2025 23.09.2025 Faktúra
20251287 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 142,07 € 10.09.2025 23.09.2025 Faktúra
20251282 Výmena poškodených žalúzií Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZOL-PLAST s.r.o. 52128032 391,40 € 10.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251283 Oprava a výmena poškodených vertikálnych žalúzií Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZOL-PLAST s.r.o. 52128032 341,10 € 10.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251268 Elektrická energia 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 514,49 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
20251277 Zrážková voda z ciest Šamorín 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 51,89 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251278 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 959,18 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra