Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251143 Nádoba na vodu s kohútikom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 uni-max s.r.o. 27425134 -87,55 € 15.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251142 Nádoba na vodu s kohútikom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 uni-max s.r.o. 27425134 71,00 € 15.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251130 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 98,40 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
20251115 Elektrická energia 07/2025 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 307,41 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
20251093 Pevné siete + internet 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 -123,59 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
20251092 Mobilné služby 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 -2 155,58 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
20251112 Mýtne poplatky 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 16,90 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
20251108 Mýtne poplatky 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 27,74 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
20251076 Mobilné služby 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 3 059,76 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
20251078 Pevné siete + internet 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 423,46 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
20251136 Poplatok za školenie zamestnanca Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nová STAS 36241237 30,75 € 05.08.2025 15.08.2025 Faktúra
20251066 Spotreba tepla 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 448,48 € 05.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251063 Telekom fleet GPS 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 483,38 € 05.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251064 Licencie Microsoft 365 Business Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 870,46 € 05.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251061 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 270,85 € 05.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251067 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 161,01 € 05.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251072 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 701,72 € 05.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251065 Licencia AnyDesk solo 1 rok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 308,48 € 05.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251054 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 371,45 € 04.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251058 Elektrická energia 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 4 472,93 € 04.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251043 Pranie a čistenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 170,92 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251035 Vodné 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251028 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 192,75 € 31.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251031 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 55,00 € 31.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251026 Vodné 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 31.07.2025 16.08.2025 Faktúra
20251025 Vodné 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 31.07.2025 16.08.2025 Faktúra
20251008 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,45 € 29.07.2025 01.08.2025 Faktúra
20251015 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,45 € 29.07.2025 06.08.2025 Faktúra
20251006 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 36,56 € 29.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251007 Zvislé dopravné značenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 6 251,48 € 29.07.2025 16.08.2025 Faktúra