20250965 |
Náhradné diely TT335GK, TT233GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
-219,65 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250964 |
Vyjadrenie k stavbe - most M1644 Lanžhot - Brodské |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
283,52 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250960 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
87,55 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250963 |
Hutný materiál potrebný na opravu oporného múru na ceste II/581 (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
569,75 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250959 |
Nájom dopravných prostriedkov 2.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 261,63 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250954 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
88,26 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250944 |
Makadam 16-32 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
29,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250933 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
494,69 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250945 |
Služby pneuservisu TT438BY, TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
95,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250924 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250925 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250926 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250927 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
602,58 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250918 |
Zrážky Hlohovec 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 555,12 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250928 |
Oprava vstupnej závory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
280,37 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250901 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250910 |
Pevné siete 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250911 |
Pevné siete + internet 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250913 |
Mobilné služby 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
910,90 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250912 |
Pevné siete + internet 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 161,93 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250902 |
Elektrická energia 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 622,83 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250914 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
92,00 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250900 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 113,91 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250899 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 396,16 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250907 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,89 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250904 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,16 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250903 |
Mýtne poplatky 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
34,83 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250895 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
625,96 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250882 |
Plastová nádoba na odpad EKOPLAST 240l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
57,29 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250880 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |