Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250298 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 142,07 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20250295 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 18.03.2025 19.03.2025 Faktúra
20250296 Účastnícky poplatok (Cestná konferencia 2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ANKOV group, s.r.o. 46025464 1 332,00 € 18.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20250289 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,95 € 18.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20250291 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 51,66 € 18.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20250282 Poplatok za školenie - kurz zvárania Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 296,00 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
20250285 Reťazové závesy na dvíhanie a premiestňovanie bremien Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 530,00 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20250270 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 142,07 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250286 Poplatok za školenie zamestnancov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 1 199,25 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250271 Výpočtová technika (Mini PC HP Pro/400, 8GB ram) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 807,00 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250273 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 34,08 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20250297 Účastnícky poplatok na seminár "Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Česká silniční společnost při KSÚSV provoz Žďár nad Sázavou 72057785 207,89 € 13.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20250277 Interiérové vybavenie (kancelárska stolička, kôš na triedený odpad) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 676,50 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250264 Nájom trafostanice 03/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 120,00 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250272 Licencia GstarCAD, SLM abonentná služba aktualizácií a technickej podpory Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GS SOFT Slovakia s.r.o. 36698431 405,90 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250281 Hygienické potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 11,70 € 12.03.2025 14.03.2025 Faktúra
20250265 Účastnícky poplatok za registráciu na konferencii FITS 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 80,00 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
20250276 Poplatok za ubytovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 7,00 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
20250275 Účastnícky poplatok za Workshop pre správcov pozemných komunikácií 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Smile agency s.r.o. 48178390 313,65 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
20250262 Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 1 885,77 € 11.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20250250 Support ORIS, CS ORIS 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 4 833,90 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250260 Emisná kontrola TT265AA, TT439BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 98,00 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250261 Technická kontrola TT265AA, TT439BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 115,00 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250259 Zrážky Hlohovec 01, 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 3 194,38 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
20250251 Výmena poškodených ventilov pitnej vody Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GEOTHERM Slovakia s.r.o. 36713015 277,49 € 10.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250255 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 142,07 € 10.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250249 Elektrická energia 02/2025 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 1 387,31 € 10.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250252 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok Lekárske preventívne prehliadky Psychologické vyšetrenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 1 328,80 € 10.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20250257 Mýtne poplatky 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 9,30 € 07.03.2025 11.03.2025 Faktúra
20250241 Poplatok za online prístup "Profesionál" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 246,00 € 07.03.2025 17.03.2025 Faktúra