Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250124 Horák plazmový Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 325,70 € 11.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250116 Spotrebný materiál (handra čistiaca) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 90,11 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250113 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 07.02.2025 10.02.2025 Faktúra
20250101 Obnovenie platnosti elektronického podpisu pre používanie elektronickej schránky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 D.Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 36,90 € 07.02.2025 07.02.2025 Faktúra
20250080 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 205,90 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250082 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 134,32 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250083 Vodné 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250088 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 642,31 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250091 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 138,00 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250078 Sklopná podpera závory Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BALU-TECH 48132390 112,50 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
20250052 Vodné 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
20250053 Vodné 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
20250069 Poplatok za využívanie informačného systému TRANSPAREX 02/2025-02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ProWise, a. s. 51871998 442,80 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
20250061 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 144,07 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
20250085 Spotreba tepla 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 322,04 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250089 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 1 540,00 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250095 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 025,00 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250100 Technická kontrola TT723CE - opakovaná Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Racing, s.r.o. 44092610 75,00 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250110 Mýtne poplatky 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 37,65 € 01.02.2025 10.02.2025 Faktúra
20250111 Mýtne poplatky 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 0,25 € 01.02.2025 10.02.2025 Faktúra
20250117 Mýtne poplatky 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 30,20 € 01.02.2025 10.02.2025 Faktúra
20250071 Pevné siete + internet 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 209,17 € 01.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250072 Mobilné služby 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 130,25 € 01.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250073 Telekom fleet GPS 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 527,66 € 01.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250074 Pevné siete + internet 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 313,34 € 01.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250075 Pevné siete 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 22,25 € 01.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250090 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 2 228,00 € 01.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250093 Elektrická energia 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 4 463,49 € 01.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250108 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Očkaják 50259393 1 931,45 € 01.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250044 Vypracovanie internej smernice (manuál registratúry) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 250,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 »