20250695 |
Vyjadrenie k existencii sietí (Rekonštrukcia mostného objektu M3176, k.ú. Veľké Kostoľany) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
123,60 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250641 |
Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19,20 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250651 |
Malý bezolejový kompresor s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
129,05 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250633 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250623 |
Ventilátor do záložného zdroja DC axiálny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
11,44 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250619 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250620 |
Ubytovanie počas VIII. Seminára letnej údržby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
696,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250629 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250627 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250628 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250622 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,52 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250617 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
330,00 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250609 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250612 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250598 |
M7013 Most cez rieku Myjava v k.ú. Šajdíkove Humence (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250457 |
Oprava vibračnej dosky, oprava zdvíhacieho mechanizmu nakladača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
338,99 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250601 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,56 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250600 |
Zrážky Hlohovec 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 624,26 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250599 |
Nájom trafostanice 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250606 |
Traktorové pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
898,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250592 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250591 |
Účastnícky poplatok na seminár "Správa a údržba regionálnych ciest" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
145,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250595 |
Technická kontrola TT574AC, Technická kmontrola TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
180,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250596 |
Emisná kontrola TT574AC, Emisná kontrola TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
100,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250593 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 017,89 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250580 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
61,24 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250570 |
Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,94 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250564 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
346,86 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250569 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250571 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |