Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251595 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,45 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
20251562 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4,06 € 28.10.2025 29.10.2025 Faktúra
20251563 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 100,00 € 28.10.2025 30.10.2025 Faktúra
20251556 Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 434,80 € 27.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251619 Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498 17,87 € 24.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251551 Pneuservisné služby TTZ102 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 55,97 € 24.10.2025 08.11.2025 Faktúra
20251555 Technická kontrola TT721CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 70,00 € 24.10.2025 08.11.2025 Faktúra
20251553 Elektrina 07/2025 - 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD s.r.o. 36239852 1 274,34 € 23.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251552 Poplatok za konzultačné služby (Spresnenie analýzy nákladov) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CodeIT s. r. o. 47382082 4 235,00 € 22.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251548 Oprava plochej strechy na prevádzkovej budove v Senici Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ALLEVAP, s. r. o. 53017218 11 874,54 € 22.10.2025 08.11.2025 Faktúra
20251535 Vývoz separovaného odpadu 10/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 34,88 € 21.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251537 Technická kontrola TT013YD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 55,00 € 21.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251540 Emisná kontrola TT437BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 40,00 € 21.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251541 Technická kontrola TT437BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 87,00 € 21.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251543 Technická kontrola TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 87,00 € 21.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251542 Emisná kontrola TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 40,00 € 21.10.2025 06.11.2025 Faktúra
20251533 Oprava 1. kancelárie v prevádzkovej budove na stredisku SÚC TTSK Trnava - stavebné práce Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEFER 36266027 3 609,14 € 20.10.2025 30.10.2025 Faktúra
20251528 Geometrický plán na oddelenie pozemkov p. č. 256/10-110v k.ú. Stredný Čepeň vrátane správnych poplatkov do katastra nehnuteľností za overenie GP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 85,00 € 20.10.2025 30.10.2025 Faktúra
20251522 Stĺpiky na meteostanice Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pletiva s.r.o. 46094326 149,90 € 17.10.2025 21.10.2025 Faktúra
20251521 Betónová stabilizačná záťažová kocka + stožiar lampy Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AMFORA-Marketing s.r.o. 25627929 1 461,00 € 17.10.2025 22.10.2025 Faktúra
20251532 C0041 - Prístupová komunikácia ku Katarínke - vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby a oddelenie pozemkov par. č. 2394, 2500 2891/2 v k.ú. Dechtice Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Rastislav Kamenský - KAGEOD 37550004 2 140,00 € 17.10.2025 31.10.2025 Faktúra
20251526 Posypová soľ 331,42 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 59 108,76 € 17.10.2025 08.11.2025 Faktúra
20251524 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 2 546,10 € 17.10.2025 08.11.2025 Faktúra
20251514 Poplatok za školenie zamestnancov, Výmena preukazu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 2 004,90 € 16.10.2025 30.10.2025 Faktúra
20251513 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 2 922,60 € 16.10.2025 01.11.2025 Faktúra
20251512 Oprava prerušeného prívodného elektrického kábla Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELDOM s.r.o. 46608877 874,53 € 16.10.2025 08.11.2025 Faktúra
20251510 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 537,15 € 15.10.2025 30.10.2025 Faktúra
20251507 Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 226,18 € 15.10.2025 30.10.2025 Faktúra
20251508 Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 6 537,06 € 15.10.2025 30.10.2025 Faktúra
20251506 Zrážková voda z ciest - Vrbové Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 237,02 € 15.10.2025 30.10.2025 Faktúra