Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241903 Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 10 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 6 840,00 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241904 Celoročné pneumatiky MATADOR MP62 ALL TT792BI Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! 40084451 174,00 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241899 Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOLUZIONA, s.r.o. 46651225 2 520,00 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241896 Motorová píla Stihl MS 462 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 022,08 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241897 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 464,41 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241898 Dielenské a pracovné náradie do dielní (kliešte, kladivo, račňa, svietidlo) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 431,07 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241867 Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 203,50 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241872 Výpočtová technika (monitory, modem, iPhone) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 8 899,30 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241881 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,28 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 575,04 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241882 Vývoz separovaného odpadu 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 32,40 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241877 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 52,00 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241873 Lekárničky a náplne do lekárničiek Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FIREcontrol s. r. o. 46388915 836,30 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241883 Batérie alkalické Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 178,12 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241900 Odvoz a zneškodnenie odpadu 16,16 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 1 648,32 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241884 Akumulátorové náradie Husqvarna Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 15 219,83 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241880 Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,44 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 315,12 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241876 Riadiaca doska sypacej nadstavby TT722CE, TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT - SK, s.r.o. 31641440 2 914,97 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241874 Tonery a náplne do tlačiarne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 7 069,08 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241886 Náhradné diely na kramer TTZ304 (brzdový pedál, valec) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Wacker Neuson s. r. o. 36620068 1 012,06 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241888 Predplatné na rok 2025 denník SME, denník Hospodárske noviny a týždenník TREND o ekonomike a podnikaní Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 941,25 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241868 Náhradné diely TT141CY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STABO, s.r.o. 31620582 113,60 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241861 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 890,34 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241865 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 386,16 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241871 Tonery a náplne do tlačiarne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 6 810,00 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241866 Celoročné pneumatiky Matador 195/65R15 na TT090BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! 40084451 192,00 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241852 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,20 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241853 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,40 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241859 Interiérové vybavenie (nábytok, postel výklopná s úložným priestorom) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. 53061934 600,00 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
20241863 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 304,43 € 17.12.2024 30.12.2024 Faktúra
20241885 Zneškodnenie odpadu 1,18 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 653,64 € 17.12.2024 30.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »