| 20260343 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260332 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
231,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260318 |
Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
109,47 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260321 |
Mýtne poplatky 02/2026 TT557IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,72 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260326 |
Mýtne poplatky 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,57 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260281 |
Poplatok za online školenie "Zamestnanci v sociálnom a zdravotnom poistení komplexne" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
123,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260279 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 586,84 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260280 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 217,23 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260287 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,39 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260263 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260262 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 007,50 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260266 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
299,98 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260251 |
Nájom trafostanice 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260252 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 708,90 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260260 |
Kuriérske služby za 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
101,84 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260248 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260249 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260244 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
198,03 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260259 |
Elektrická energia 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260236 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
6,90 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260234 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,28 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260238 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260235 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
58,92 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260231 |
Doska hladiaca na betón 10x80cm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
147,60 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260241 |
Vodné 08/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
101,87 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260229 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,44 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260224 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260225 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260227 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,46 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260226 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |