Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240960 Vodné 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 09.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240976 Sada klinov na štiepanie dreva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Motora Slovensko s.r.o. 53029224 168,50 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
20240918 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Faktúra
20240919 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 2,77 € 04.07.2024 04.07.2024 Faktúra
20240911 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 250,00 € 03.07.2024 03.07.2024 Faktúra
20240914 Emisná kontrola TT856DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 36,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240913 Technická kontrola TT856DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 37,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240912 Emisná kontrola TT706BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 36,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240910 Technická kontrola TT706BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 37,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240907 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 270,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240903 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 612,60 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240902 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 151,20 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240909 Vodné 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240908 Vodné 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240956 Mýtne poplatky 06/2024 TT854IN Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,98 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
20240954 Mýtne poplatky 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 11,70 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
20240894 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 605,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240898 Spotreba tepla 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 150,18 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240964 Elektrická energia 06/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 025,42 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240915 Zrážková voda z ciest 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 109,92 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240906 Vodné, stočné vyučtovanie 6/2023 - 6/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 -715,86 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240905 Vodné vyučtovanie 6/2023 - 6/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 4 153,38 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240867 Náhradné diely TTZ102 (hadica hydraulická, hrdlo zásuvnej spojky, zásuvná spojka) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. 31642608 50,50 € 28.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240870 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 322,00 € 28.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240881 Mobilná klimatizácia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INCO - AG, s.r.o. 36445517 323,80 € 27.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240863 Materiál potrebný na údržbu vozidiel Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Vadovič - ADD 51090490 139,50 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240862 Oprava elektrocentrály Heron 103 SE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 252,00 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240869 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 24,06 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240875 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 14,00 € 26.06.2024 04.07.2024 Faktúra
20240864 Reklamné darčekové predmety Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Včelco s.r.o. 36783455 579,60 € 26.06.2024 15.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »