Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260667 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 13.05.2026 14.05.2026 Faktúra
20260663 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 12.05.2026 13.05.2026 Faktúra
20260664 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 12.05.2026 13.05.2026 Faktúra
20260658 Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498 19,12 € 11.05.2026 12.05.2026 Faktúra
20260651 Mýtne poplatky 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 122,29 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
20260652 Mýtne poplatky 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 29,25 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
20260580 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CETIN Networks, s.r.o. 54639425 30,00 € 29.04.2026 01.05.2026 Faktúra
20260581 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra
20260569 Interiérové vybavenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 731,85 € 29.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260582 Náhradné diely TT930AH (nôž) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 63,96 € 29.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260583 Náhradné diely TT411AC a TT367AA (nože, skrutky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 1 496,66 € 29.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260560 Plachta na nádrž soľankového hospodárstva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Martin Kováč - KOMA 44913672 479,70 € 28.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260566 Prečalúnenie kresiel - 6 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Anton Tibenský 35172061 499,98 € 28.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260557 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 27.04.2026 30.04.2026 Faktúra
20260547 Tlač cestár A4 320 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 300,86 € 27.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260553 Oprava akumulátorovej píly 57-06 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 95,41 € 27.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260556 Výmena displeja Doogee 10 pro Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pick it up services s.r.o. 51866145 70,00 € 27.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260551 Príslušenstvo k náradiu Husqarna a STIHL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 4 614,25 € 27.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260555 Uverejnenie inzerátu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Záhorák, s.r.o. 47704217 61,50 € 27.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260554 Servis elektronických dávkovačov - 8 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 88,56 € 27.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260550 Multifunkčné spreje a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TECHNO GROUP spol. s r.o. 35838213 170,16 € 27.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260552 Revízia zdvíhacieho zariadenia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 280,00 € 24.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260545 Nájom trafostanice 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 123,00 € 24.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260539 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT SKN, s. r. o. 55412548 282,72 € 23.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260541 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 4 146,60 € 23.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260542 Vibračná doska HECHT Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ferenc Kleč - KF - ZTECH 44168527 860,00 € 23.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260538 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT SKN, s. r. o. 55412548 85,49 € 23.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260536 Vývoz separovaného odpadu 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 42,22 € 22.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260528 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,81 € 21.04.2026 23.04.2026 Faktúra
20260527 Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 -12 007,19 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra