Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260343 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 300,00 € 16.03.2026 18.03.2026 Faktúra
20260332 Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 231,00 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260318 Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 109,47 € 09.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260321 Mýtne poplatky 02/2026 TT557IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 21,72 € 06.03.2026 10.03.2026 Faktúra
20260326 Mýtne poplatky 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 45,57 € 06.03.2026 11.03.2026 Faktúra
20260281 Poplatok za online školenie "Zamestnanci v sociálnom a zdravotnom poistení komplexne" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 123,00 € 04.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260279 Zrážková voda z ciest 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 3 586,84 € 04.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260280 Zrážková voda z ciest 02/2026 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 217,23 € 04.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260287 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 22,39 € 04.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260263 Vodné 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 03.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260262 Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 007,50 € 03.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260266 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 299,98 € 03.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260251 Nájom trafostanice 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 123,00 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
20260252 Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 2 708,90 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
20260260 Kuriérske služby za 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 101,84 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
20260248 Vodné 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260249 Vodné 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260244 Pranie a čistenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 198,03 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260259 Elektrická energia 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 4 253,04 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
20260236 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 6,90 € 27.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260234 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 5,28 € 27.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260238 Členský príspevok na rok 2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská cestná spoločnosť 00683736 1 000,00 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
20260235 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 58,92 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
20260231 Doska hladiaca na betón 10x80cm Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 147,60 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
20260241 Vodné 08/2025 - 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 101,87 € 27.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260229 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 2,44 € 26.02.2026 27.02.2026 Faktúra
20260224 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4,06 € 25.02.2026 27.02.2026 Faktúra
20260225 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 3,25 € 25.02.2026 27.02.2026 Faktúra
20260227 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4,46 € 25.02.2026 27.02.2026 Faktúra
20260226 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4,06 € 25.02.2026 27.02.2026 Faktúra