| 20260108 |
Mobilné služby 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
926,61 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260103 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260101 |
Telekom fleet GPS 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260107 |
Pevné siete + internet 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260105 |
Pevné siete + internet 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 832,40 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260104 |
Štartér na vozidlo TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
367,77 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260110 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 197,01 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260114 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výsadba drevín Katarínka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
1 476,00 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260095 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,80 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260097 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 396,02 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260100 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 267,23 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260099 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
364,09 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260111 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 537,30 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260102 |
Soľ posypová 202,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
36 080,21 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260112 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260096 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,98 € |
04.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 34/2026 |
tyčový vysávač |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
119,90 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 40/2026 |
nové kurzy a preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zváračský inštitút, s.r.o. |
47827297 |
|
5 200,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 47/2026 |
STK pre strediská SÚC TTSK Galanta na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
300,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 39/2026 |
poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
4 565,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |