Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260161 Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 55,35 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260171 Náhradné diely TT721CE (vzpera plynová) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 230,00 € 16.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260160 Vodné 11/2025 - 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,53 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260162 Vodné, stočné 11/2025 - 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,83 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260156 Náhradné diely na osobné vozidlo TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA 11702273 199,80 € 13.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260157 Betón 2,6 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CS, s.r.o. 44101937 265,68 € 13.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260158 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 366,60 € 13.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260159 Hasiaci prístroj práškový PHO 6 kg Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FIREcontrol s. r. o. 46388915 159,90 € 13.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260153 Hygienické potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 2 024,58 € 12.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260155 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 76,26 € 12.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260154 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 76,26 € 12.02.2026 17.03.2026 Faktúra
54/2026 suchý betón Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Gabriel Frühvald - STAVEBNINY 30015863 Iné 2 095,20 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
76/2026 náhradné diely Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA 11702273 200,00 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
81/2026 vymaľovanie kancelárií na stredisku Dunajská Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Loránt Csánó 36898597 680,00 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
77/2026 hladiace dosky na betón/asfalt Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 148,00 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
79/2026 suchý betón Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 318,52 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
80/2026 AKU uhlová brúska Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 393,60 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20260150 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 786,60 € 11.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260151 M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 1 715,85 € 11.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260152 Suchý betón B20 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Gabriel Frühvald - STAVEBNINY 30015863 2 095,20 € 11.02.2026 17.03.2026 Faktúra