Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
332/2026 vysprávkové kamenivo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 2 520,00 € 24.06.2026 25.06.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20260925 Rotačná rezačka Fellowes Proton A4 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EKO TONER s.r.o. 47689650 57,65 € 24.06.2026 25.06.2026 Faktúra
20261070 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CETIN Networks, s.r.o. 54639425 30,00 € 24.06.2026 15.07.2026 Faktúra
20260923 C0075 Nová okružná križovatka Saliby (križovatka II/561, III/1340 a III/1350 - aktualizácia a úprava projektovej dokumentácie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PRO-SENSE s.r.o. 51875756 27 306,00 € 24.06.2026 21.07.2026 Faktúra
20260922 Drvené kamenivo fr. 2/5 - 46,18 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 2 425,42 € 24.06.2026 28.07.2026 Faktúra
20260924 Preprava darovaných garáží od SAD DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Autodoprava MB3x s. r. o. 50082612 3 997,50 € 24.06.2026 28.07.2026 Faktúra
20260921 Náplne do lekárničiek Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FIREcontrol s. r. o. 46388915 372,75 € 24.06.2026 28.07.2026 Faktúra
20260926 Materiál na opravu kanalizačného poklopu šachty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUAMONT spol. s r. o. 31105696 232,72 € 24.06.2026 28.07.2026 Faktúra
20260919 Výpočtová a telekomunikačná technika Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 2 388,17 € 23.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260918 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 895,44 € 23.06.2026 18.07.2026 Faktúra
20260920 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 895,44 € 23.06.2026 18.07.2026 Faktúra
20260917 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 895,44 € 23.06.2026 18.07.2026 Faktúra
334/2026 audit správy registratúry Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 350,00 € 22.06.2026 24.06.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20260914 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
20260912 Vrták pôdny motorový Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 266,40 € 22.06.2026 04.07.2026 Faktúra
20260909 Servis elektronických dávkovačov - 8 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 118,08 € 22.06.2026 04.07.2026 Faktúra
20260911 Hydrantový nadstavec DN 80, 1x B-75 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TopFire s. r. o. 52344444 188,76 € 22.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260907 Hygienické potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 3 785,25 € 22.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260913 C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TICHÝ, s.r.o. 45535426 2 599,83 € 22.06.2026 16.07.2026 Faktúra
20260908 Akumulátorové náradie (fukár) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 349,00 € 22.06.2026 18.07.2026 Faktúra