Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
232/2026 Doobjednávka k obj. 161/2026 - prečalúnenie kresiel Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Anton Tibenský 35172061 80,00 € 23.04.2026 24.04.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20260539 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT SKN, s. r. o. 55412548 282,72 € 23.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260541 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 4 146,60 € 23.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260542 Vibračná doska HECHT Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ferenc Kleč - KF - ZTECH 44168527 860,00 € 23.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260538 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT SKN, s. r. o. 55412548 85,49 € 23.04.2026 12.05.2026 Faktúra
20260544 Autobatéria Varta M18 - 180Ah Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Efteria, spol. s r.o. 26763028 162,00 € 23.04.2026 19.05.2026 Faktúra
20260540 Kosačka Fieldmann FZR 5611-B Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FAST PLUS, s.r.o. 35712783 345,64 € 23.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260543 Poplatok za školenie - Program Change akcelerátor Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Janka Bernaťáková - Beelong 48262099 942,99 € 23.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260536 Vývoz separovaného odpadu 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 42,22 € 22.04.2026 06.05.2026 Faktúra
20260535 Regálová zostava s 4 HDF policami do skladu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ABAmet, s.r.o. 47966947 163,59 € 22.04.2026 19.05.2026 Faktúra
20260533 Búracie kladivo Makita M1307C + sekáče Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MADMAT s.r.o. 36364398 793,19 € 22.04.2026 19.05.2026 Faktúra
20260537 Hadica vodná na napúšťanie cisterien a zametačov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PYROTEAM GROUP, s.r.o. 36241903 141,82 € 22.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260532 Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 28,85 € 22.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260534 Frézovanie nerovností povrchu vozoviek ciest v spráce SÚC TTSK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FREKOMOS SK, s. r. o. 36196428 11 946,68 € 22.04.2026 23.05.2026 Faktúra
229/2026 tlač a dodanie Trnafského cestára Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 301,00 € 21.04.2026 23.04.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20260528 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,81 € 21.04.2026 23.04.2026 Faktúra
20260527 Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 -12 007,19 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra
20260531 Náhradné diely TT946AC (nôž Y150x60x8/25,5) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 246,00 € 21.04.2026 19.05.2026 Faktúra
20260530 Hutný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEEL SKLAD s.r.o. 44590890 782,87 € 21.04.2026 19.05.2026 Faktúra
212/2026 materiál SIKA na vysprávky mostov a priepustov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 1 240,00 € 20.04.2026 21.04.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka