Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt) Kúpna zmluva Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 0,00 € 19.01.2026 20.01.2026 19.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
8/2026 Elektroinštalačný materiál na rok 2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 2 500,00 € 19.01.2026 21.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
10/2026 Zneškodnenie postupne privezeného odpadu zo stredísk oblasti D.Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 2 500,00 € 19.01.2026 21.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
9/2026 Reinstall dochádzkových terminálov na windov 11 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RON Software, spol. s r.o. 47678526 406,00 € 19.01.2026 21.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
11/2026 Alternátor 12V/95A Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Richard Holeš - R - AGRO 55231543 114,89 € 19.01.2026 21.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20260019 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 16.01.2026 17.01.2026 Faktúra
6/2026 Posypové kamenivo 2-4mm Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 3 850,00 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
17/2026 k RD 202204 Posypový materiál na báze chloridu sodného Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 92 742,00 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
7/2026 Dovoz posypového kameniva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská NAD, a.s. 34127844 3 550,00 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
4/2026 náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKULKA tech s.r.o. 36264016 622,25 € 14.01.2026 16.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
5/2026 Pravidelný vývoz žúmp na strediskách SÚC TTSK (Buková,Červeník,Sereď) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT SKN, s. r. o. 55412548 5 800,00 € 14.01.2026 21.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaidteľ Objednávka
Zmluva č. 2/2026/SÚCTt Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 20263001 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 13.01.2026 15.01.2026 31.12.2026 14.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20251964 Služby pneuservisu TT851EP, TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS, spol. s r.o. 34119493 388,59 € 13.01.2026 21.01.2026 Faktúra
20251968 Elektrická energia 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 904,65 € 13.01.2026 21.01.2026 Faktúra
3/2026 snímač soľanky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT - SK, s.r.o. 31641440 398,00 € 12.01.2026 14.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 1/2026/SÚCTt Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2025-017-OÚ Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 27 612,26 € 12.01.2026 15.01.2026 14.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20251957 Mýtne poplatky 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 20,64 € 09.01.2026 13.01.2026 Faktúra
20251958 Mýtne poplatky 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 45,94 € 09.01.2026 14.01.2026 Faktúra
2/2026 webinár - Ročné zúčtovanie za rok 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 55,35 € 08.01.2026 14.01.2026 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20251952 Spotreba tepla 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 219,75 € 08.01.2026 17.01.2026 Faktúra