Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250281 Hygienické potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 11,70 € 12.03.2025 14.03.2025 Faktúra
132/2025 vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie DDZ - 1.časť Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TICHÝ, s.r.o. 45535426 7 134,00 € 12.03.2025 17.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
133/2025 prenájom DDZ vrátane montáže, údržby a demontáže Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TICHÝ, s.r.o. 45535426 47 190,43 € 12.03.2025 17.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
131/2025 vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie DDZ - 2.časť Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TICHÝ, s.r.o. 45535426 3 776,10 € 12.03.2025 17.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20250265 Účastnícky poplatok za registráciu na konferencii FITS 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 80,00 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
136/2025 hygienické potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 11,70 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20250266 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 68,88 € 12.03.2025 14.04.2025 Faktúra
20250267 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 68,88 € 12.03.2025 14.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 11/2025/SÚCTt Zmluva o nájme časti pozemku Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 Mesto Hlohovec 00312509 1 049,56 € 11.03.2025 12.03.2025 11.03.2026 11.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 11/2025/SÚCTt Zmluva o nájme časti pozemku Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 Mesto Hlohovec 00312509 1 049,56 € 11.03.2025 12.03.2025 11.03.2026 11.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 12/2025/SÚCTt Rámcová dohoda o poskytovaní stravovacích služieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 206 939,20 € 11.03.2025 12.03.2025 11.03.2026 11.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20250276 Poplatok za ubytovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 7,00 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
20250275 Účastnícky poplatok za Workshop pre správcov pozemných komunikácií 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Smile agency s.r.o. 48178390 313,65 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
20250262 Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 1 885,77 € 11.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20250274 Vodné vyúčtovanie 09/2024 - 03/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 21,25 € 11.03.2025 04.04.2025 Faktúra
20250263 Hutný materiál potrebný na výrobu zábradlia na mosty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEEL SKLAD s.r.o. 44590890 987,91 € 11.03.2025 04.04.2025 Faktúra
20250250 Support ORIS, CS ORIS 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 4 833,90 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250261 Technická kontrola TT265AA, TT439BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 115,00 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250260 Emisná kontrola TT265AA, TT439BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 98,00 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
20250259 Zrážky Hlohovec 01, 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 3 194,38 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra