Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 1/2025/SÚCTt Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 20 549,13 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
1/2025 jazykový kurz Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 138,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
3/2025 elektroinštalačný materiál na rok 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 2 500,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
5/2025 plyn do zásobníka - stredisko Buková Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r. o. 34116940 3 390,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
6/2025 sústružnícke práce na rok 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TOMMAT s.r.o. 46382437 1 500,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
2/2025 webinár Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 100,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241975 Elektrina 10/2024 - 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD s.r.o. 36239852 1 009,66 € 10.01.2025 24.01.2025 Faktúra
20241944 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 86,94 € 10.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20241942 Zemný plyn 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 895,50 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 32/2023/SÚCTt) Dodatok č. 1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 144,00 € 08.01.2025 08.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20241939 Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 90,84 € 07.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241954 Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 110,00 € 07.01.2025 24.01.2025 Faktúra
20241937 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 585,72 € 07.01.2025 21.01.2025 Faktúra
20241941 Spotreba tepla 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 044,57 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241933 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 116,16 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241935 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 189,72 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241930 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 387,22 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241931 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 246,87 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241932 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 282,91 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241934 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 414,58 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra