| 20250388 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,49 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250376 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250377 |
Telekom fleet GPS 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250378 |
Pevné siete + internet 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250383 |
Pevné siete 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,09 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250374 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250375 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250381 |
Mobilné služby 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 117,77 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250385 |
Pevné siete + internet 03/2025, Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
4 009,22 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250365 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 836,85 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250367 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 691,34 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250370 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
750,58 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250371 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 393,99 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250389 |
M4061 cez Starohorský potok za mestom Skalica, M6492 cez Starohorský potok za mestom Skalica - Podrobný inžiniersko-geologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
6 420,60 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 154/2025 |
neodymové toroidy so zahĺbením 90 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,49 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250366 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250352 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
285,98 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250353 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
147,66 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250360 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
722,38 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250369 |
Betónová zmes 4,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
280,62 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |