Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
312/2025 ručné, dielenské a pracovné náradie, spotrebný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 256,40 € 10.07.2025 15.07.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
311/2025 autochémia, autokozmetika Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 155,70 € 10.07.2025 15.07.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
313/2025 mreža BEGU 500x500 s pántom a dopravou Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ASUAN a.s. 36594377 197,71 € 10.07.2025 15.07.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
310/2025 dodávka a montáž interiérových žalúzií Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZOL-PLAST s.r.o. 52128032 452,92 € 10.07.2025 15.07.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20250944 Makadam 16-32 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 29,70 € 10.07.2025 15.07.2025 Faktúra
20250933 Náhradné diely Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STABO, s.r.o. 31620582 494,69 € 10.07.2025 17.07.2025 Faktúra
20250945 Služby pneuservisu TT438BY, TT092ER Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS, spol. s r.o. 34119493 95,00 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20250936 Poplatok za online seminár „akcia BOZP - spracovanie a vedenie dokumentácie so vzormi“ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Seminaria s.r.o. 26426218 107,10 € 10.07.2025 29.07.2025 Faktúra
20250935 Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,14 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 064,49 € 10.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20250934 M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - realizácia stavebných prác na základe zmluvy č. 45/2024/SÚCTt a dodatku č. 30/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 299 219,20 € 10.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20250932 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 101,84 € 10.07.2025 16.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 52/2025/SÚCTt Rámcová dohoda na kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 8 585,40 € 09.07.2025 10.07.2025 09.07.2026 09.07.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
314/2025 príslušenstvo k akumulátorovému náradiu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 3 027,00 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20250924 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 928,23 € 09.07.2025 19.07.2025 Faktúra
20250925 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 457,44 € 09.07.2025 19.07.2025 Faktúra
20250926 Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 50,21 € 09.07.2025 19.07.2025 Faktúra
20250927 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 602,58 € 09.07.2025 19.07.2025 Faktúra
20250918 Zrážky Hlohovec 06/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 555,12 € 09.07.2025 19.07.2025 Faktúra
20250928 Oprava vstupnej závory Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BALU-TECH 48132390 280,37 € 09.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20250923 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 988,92 € 09.07.2025 09.08.2025 Faktúra