Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250566 Zrážková voda z ciest 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 113,91 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250567 Zrážková voda z ciest 04/2025 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 396,16 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250585 Technická kontrola TT792BI, TT396AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 94,00 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
20250586 Emisná kontrola TT792BI, TT396AC, TT722CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 135,00 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
20250583 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 871,80 € 12.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20250574 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 873,30 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
20250568 M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 2 346,84 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
20250581 Odvoz, zneškodnenie odpadu a prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 924,04 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
20250590 M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 4/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TICHÝ, s.r.o. 45535426 2 839,33 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
20250579 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 101,84 € 12.05.2025 23.06.2025 Faktúra
20250578 Mýtne poplatky 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 21,24 € 09.05.2025 12.05.2025 Faktúra
203/2025 dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 7 290,00 € 07.05.2025 09.05.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
204/2025 dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 2 230,00 € 07.05.2025 09.05.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
201/2025 hutný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEEL SKLAD s.r.o. 44590890 500,00 € 07.05.2025 09.05.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
205/2025 dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 3 330,00 € 07.05.2025 09.05.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 32/2025/SÚCTt Zmluva o nájme Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351 369,00 € 07.05.2025 12.05.2040 12.05.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20250584 Laminovacia fólia na laminovanie dokumentov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 28,40 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
20250582 Konštrukčné sekundové lepidlo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. Galanta 36241008 23,89 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
20250562 Zrážková voda z ciest 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 318,21 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
208/2025 Konštrukčné sekundové lepidlo Wurth Správa a údržba ciest TTSK 37847783 E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. Galanta 36241008 24,00 € 07.05.2025 22.05.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka