Dodatok č. 1 (Zmluva č. 32/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
144,00 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20241939 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
90,84 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241954 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 110,00 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241937 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
585,72 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241941 |
Spotreba tepla 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 044,57 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241933 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,16 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241935 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
189,72 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241930 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 387,22 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241931 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 246,87 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241932 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 282,91 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241934 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
414,58 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
175,64 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
160,88 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
175,64 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
351,29 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241936 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
720,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241923 |
Zrážková voda z ciest II/426 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 263,48 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241924 |
Zrážková voda z ciest II/500 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15 773,83 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241914 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
93,60 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241915 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
36,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |