Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251345 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 48,95 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251346 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 95,33 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
456/2025 procesné konzultácie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Prolivea, s.r.o. 47463775 Iné 1 370,00 € 22.09.2025 09.10.2025 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20251350 Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,8 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 030,44 € 22.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251348 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 741,69 € 22.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251349 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 824,10 € 22.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251352 Asfaltová emulzia 0,3 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 253,13 € 22.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251353 Asfaltová emulzia 1,1 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 928,16 € 22.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251351 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 693,67 € 22.09.2025 21.10.2025 Faktúra
437/2025 revízny servis čerpadiel v prečerpávacích staniciach Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AKS group s.r.o. 47424893 4 538,70 € 19.09.2025 23.09.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
432/2025 kamenivo fr. 22/63 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 99,00 € 19.09.2025 23.09.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
436/2025 Garni 940 Wi-fi meteorologické stanice Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GARNI technology a.s. 06339115 2 035,88 € 19.09.2025 23.09.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20251343 Vývoz separovaného odpadu 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 34,88 € 19.09.2025 30.09.2025 Faktúra
20251347 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 -699,69 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251344 Predĺženie platnosti licencie programu CENKROS 4 - Rozpočtár Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KROS a.s. 31635903 664,20 € 19.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251341 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 606,43 € 19.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251342 Maliarske potreby (riedidlo,štetec, špachtla, sprej, technický benzín) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SVET FARBY s.r.o. 54238641 419,65 € 19.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251340 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 146,25 € 19.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251339 Poplatok za ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 18.09.2025 30.09.2025 Faktúra
20251332 PHM 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 749,24 € 18.09.2025 14.10.2025 Faktúra