20250990 |
Správa z auditu správy registratúry investičného úseku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250991 |
Autobatérie Exide Premium TT782AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
73,40 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250999 |
Betónová zmes 4,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
354,64 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250993 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
23.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250992 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
23.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025 |
Zhotovenie geometrického plánu - zameranie stavby Katarínka SO 01 asfaltová komunikácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Rastislav Kamenský - KAGEOD |
37550004 |
|
2 140,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
329/2025 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 085,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
331/2025 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 194,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
334/2025 |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
1 500,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
332/2025 |
Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku do kancelárie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
2 201,70 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
335/2025 |
Ročný platený prístup do portálu „Zákon o výstavbe“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
491,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20250989 |
Elektrina 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 383,26 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250984 |
Príslušenstvo k akumulátorovému náradiu Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
3 026,23 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250986 |
Kanister 10 l PVC s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
233,17 € |
22.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250983 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 011,31 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250988 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250987 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 102,93 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250982 |
Vývoz separovaného odpadu 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250980 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
310,00 € |
21.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250981 |
Materiál potrebný na výmenu poškodenej mreže (kanalizačná mreža) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
197,71 € |
21.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |