Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2025 plyn do zásobníka - stredisko Buková Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r. o. 34116940 3 390,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
6/2025 sústružnícke práce na rok 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TOMMAT s.r.o. 46382437 1 500,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
2/2025 webinár Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 100,00 € 10.01.2025 13.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241975 Elektrina 10/2024 - 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD s.r.o. 36239852 1 009,66 € 10.01.2025 24.01.2025 Faktúra
20241944 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 86,94 € 10.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20241942 Zemný plyn 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 895,50 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 32/2023/SÚCTt) Dodatok č. 1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 144,00 € 08.01.2025 08.01.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20241939 Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 90,84 € 07.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241954 Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 110,00 € 07.01.2025 24.01.2025 Faktúra
20241937 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 585,72 € 07.01.2025 21.01.2025 Faktúra
20241941 Spotreba tepla 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 044,57 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241933 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 116,16 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241935 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 189,72 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
20241930 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 387,22 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241931 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 246,87 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241932 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 282,91 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241934 PHM 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 414,58 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250004 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 175,64 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250005 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 160,88 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250006 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 175,64 € 03.01.2025 31.01.2025 Faktúra