Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
90/2024 servis vyvetvovačky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 293,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240258 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 261,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240250 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 363,72 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240249 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 120,96 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240247 Vodné 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240246 Vodné 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240256 Servis vyvetvovačky Husqvarna 530iP4 58-03 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 293,00 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240269 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 910,99 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240268 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 002,25 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240267 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 151,59 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240237 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 15 561,00 € 02.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240283 Mýtne poplatky 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 8,02 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240240 Elektrická energia 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240239 Elektrická energia 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240244 Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 1 699,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240261 Mobilné služby 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 886,69 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240259 Telekom fleet GPS 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 706,40 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240257 Pevné siete 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,80 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240255 Pevné siete + internet 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 980,67 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240252 Pevné siete + internet 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 257,10 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra