20240315 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240321 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 946,30 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240320 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 057,74 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240314 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 719,02 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240307 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
4 049,63 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240338 |
Nájom trafostanice 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240310 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
52,65 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240311 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 1. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 098,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2024/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,35 € |
14.03.2024 |
|
28.02.2029 |
14.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
116/2024 |
online prednáška |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
260,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
122/2024 |
oprav HP ProOne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
114/2024 |
materiál na náter mostných zábradlí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
525,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
121/2024 |
ubytovanie počas workshopu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA s.r.o. |
31399282 |
Iné |
108,50 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
120/2024 |
účastnícky poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Kongres STUDIO, spol. s r. o. |
45384851 |
|
100,80 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
117/2024 |
oprava kanalizácie na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Timotej Lukačovič |
43342701 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
119/2024 |
školenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
155,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
118/2024 |
studená obaľovaná asfaltová zmes vo vreciach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
149,04 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
115/2024 |
preloženie cisternovej nadstavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Mráz |
50113852 |
Iné |
130,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240306 |
Poplatok predplatné na online knihu (Komentár k zákonu o VO) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024 |
predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
106,80 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |