20240337 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
19 051,68 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240332 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
24.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 16/2024/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
6,40 € |
22.03.2024 |
|
01.04.2024 |
22.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20240333 |
Maliarske potreby (farba, riedidlo, valček, štetec, držiak na valček) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
524,10 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024 |
stočenie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
110,00 € |
22.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240329 |
Poplatok za Workshop (WORKSHOP pre správcov cestných komunikácií 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Kongres STUDIO, spol. s r. o. |
45384851 |
|
100,80 € |
22.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240331 |
Telekom fleet GPS 02/2024 - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-183,60 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240330 |
Poplatok za seminár (Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo VZ v roku 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
258,12 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2024/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
24 720,00 € |
20.03.2024 |
|
30.06.2024 |
20.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20240327 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240328 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240326 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
383,38 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240325 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240339 |
Pneuservisné služby TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
18,86 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240324 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
108,50 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240319 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,32 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240318 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240322 |
Studená asfaltová zmes 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
149,04 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240317 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240316 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |