Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240435 Elektrická energia 03/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -723,53 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
20240420 Zrážková voda z ciest 03/2024 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 429,36 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240419 Zrážková voda z ciest 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 211,75 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240380 Zrážková voda z ciest 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 246,91 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240425 Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 49,28 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240424 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 613,93 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240423 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 418,68 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240422 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 926,62 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240362 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -4 553,58 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240361 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -1 572,10 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240360 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -3 745,76 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240439 Zrážková voda z ciest - Vrbové Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 006,23 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
20240438 Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 064,39 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
20240436 Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 6 134,50 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
20240444 Support ORIS, CS ORIS 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 3 326,40 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
20240351 Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 981,54 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240350 Zrážková voda z ciest Skalica 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 777,67 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240446 Nájom dopravných prostriedkov 1.Q Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -46 403,12 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240372 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 432,16 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240371 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 9,20 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra