Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240412 Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 85,40 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240402 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
141/2024 zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 6 158,64 € 03.04.2024 04.04.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
161/2024 vysokotlaké čistiace zariadenia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KA-BE s.r.o. 50401815 11 990,40 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 20/2024/SÚCTt Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 INISOFT s.r.o. 45234469 212,40 € 03.04.2024 06.05.2028 12.04.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20240382 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 1 086,25 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240395 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 322,00 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240398 Zemný plyn 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 665,20 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240379 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 15 970,50 € 03.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240385 Zrážková voda z povrchového odtoku 02/2024 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD s.r.o. 36239852 1 325,51 € 03.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240428 Plnenie a dezinfekcia klimatizácie TT385II Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 93,98 € 03.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240394 PHM 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 088,27 € 03.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240393 PHM 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 466,19 € 03.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240391 PHM 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 237,31 € 03.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240389 PHM 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 715,81 € 03.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240383 Prekládka plynového potrubia v garáži pre nákladné autá Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stanislav Krajčír 41946201 330,00 € 03.04.2024 13.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 17/2024/SÚCTt Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 21 000,00 € 02.04.2024 03.04.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
132/2024 nože na kosiace prídavné zariadenia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 1 368,00 € 02.04.2024 08.04.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240375 Spotreba tepla 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 037,19 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240417 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,01 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TSM Veľký Meder, s.r.o. 46456201 12,96 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra