Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241675 Batéria do záložných zdrojov (zabat TP 12-7 akumulátor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 86,40 € 27.05.2024 29.11.2024 Faktúra
234/2024 Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 062,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
236/2024 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 1 131,60 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240650 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
20240655 Náhradné diely TT583DH (čidlo, piestik brzdového strmena) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Peter Pullmann - Autotechma Pullmann 33549044 122,40 € 24.05.2024 07.06.2024 Faktúra
20240658 Poplatok za školenie "Legislatívne minimum pre oblasť ŽP" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SGS Slovakia spol. s r.o. 31350810 384,00 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240679 Pneuservisné služby TT092GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 61,51 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240653 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240652 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 852,00 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240651 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 33/2024/SÚCTt Zmluva o poskytovaní služieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Slovak Telecom a.s. 35763489 1 759,92 € 23.05.2024 23.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
242/2024 oprava kávovarov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 205,00 € 23.05.2024 23.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240638 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 23.05.2024 23.05.2024 Faktúra
20240640 Oprava kávovarov JURA E8, JURA X50 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 203,52 € 23.05.2024 23.05.2024 Faktúra
237/2024 ScanDisk Ultra mirco SDXC 256 GB+SD Adaptér Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Datacomp, s.r.o. 36212466 50,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
230/2024 Ubytovanie účastníkov na "Cestárske rodeo 2024" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Hotel DUKLA, a.s. Prešov 36482293 178,50 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
232/2024 Deratizácia objektov v rekreačných a školiacich zariadeniach SÚC TTSK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Motýľ s. r. o. 54176051 400,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
233/2024 Opravné sady D4-1935C, AUG54543 a kontakt výstražný WS0182A Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Peter Pullmann - Autotechma Pullmann 33549044 125,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
229/2024 Vykonanie opakovanej technickej kontroly vozidla Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Racing, s.r.o. 44092610 50,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
246/2024 dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 Iné 373,00 € 23.05.2024 31.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka