Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
44/2024 hyginické a čistiace potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 2 110,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240057 Sada na meranie tlaku oleja na prídavných zariadeniach Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. 31642608 99,17 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
20240060 Náhradné diely TT887DL (uloženie motora) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA 11702273 177,20 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
20240113 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 9,36 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
20240100 Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2023) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 108,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
20240136 Zrážková voda z ciest 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 246,91 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
20240120 Nájom dopravných prostriedkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 219 370,22 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
20240146 Zrážková voda z ciest 01/2024 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 1 429,36 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240145 Zrážková voda z ciest 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 4 211,75 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240103 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 1 982,40 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240102 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Igor Olša 45252351 1 982,40 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240140 Zneškodnenie odpadu 0,32 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 38,72 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240206 Elektrická energia 01/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 786,15 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240150 Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 49,28 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240149 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 613,93 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240148 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 926,62 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240147 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 418,68 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240157 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok Lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 1 116,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra
20240133 Posypová soľ 402,72 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 79 690,24 € 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra
20240106 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 96,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra