Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241/2024 osobné ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 engelbert strauss SK s.r.o. 52463885 215,00 € 29.05.2024 03.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240673 Výpočtová technika (HP Pro Book 450 G10, HP E24u G5) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 2 289,60 € 29.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240674 Výpočtová technika (HP ProOne 440 G9) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 18 000,00 € 29.05.2024 19.06.2024 Faktúra
20240668 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 28.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240675 Náhradné diely na krovinorezy Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 1 143,00 € 28.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240665 Zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Technické služby Senica, a.s. 36228443 1 363,01 € 28.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240670 Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 375,53 € 28.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240669 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 28.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240667 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 900,00 € 28.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240666 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 900,00 € 28.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240664 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 022,40 € 28.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240721 Odvoz a likvidácia OV zo žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 108,82 € 28.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240660 Náhradné súčiastky TT583DH (krúžok tesniaci) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INTRO.CO, s.r.o. 44978359 10,96 € 27.05.2024 27.05.2024 Faktúra
261/2024 dodávka praného drveného kameniva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 7,00 € 27.05.2024 04.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240661 Materiál na vybudovanie oporného múru II/501 (karirohož) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav, s.r.o. 36248533 277,14 € 27.05.2024 07.06.2024 Faktúra
20240672 Školenie zváračov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 5 097,60 € 27.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240690 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT - SK, s.r.o. 51796368 223,20 € 27.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240680 Pneuservisné služby TT923BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 37,46 € 27.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240659 Drvené kamenivo 47,92 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 2 035,63 € 27.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240676 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 449,29 € 27.05.2024 01.07.2024 Faktúra