190/2024 |
účastnícky poplatok - Seminár zimnej údržby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
600,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
195/2024 |
ubytovanie počas seminára |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
273,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
185/2024 |
náhradné diely na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 143,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240530 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240554 |
Zneškodnenie odpadu 0,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
33,88 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240552 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
13,08 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240587 |
Elektrická energia 04/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 011,47 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240544 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 109,92 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240580 |
Služby pneuservisu TT669AC, TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
34,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240583 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240574 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 075,90 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240575 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 383,25 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240525 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 472,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240572 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 671,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240579 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
594,13 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240578 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
47,69 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240577 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
896,72 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240576 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 211,62 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240526 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |