Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
312/2024 spotrebný materiál - farba a náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SVET FARBY s.r.o. 54238641 268,00 € 01.07.2024 01.07.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
317/2024 výrub a spílenie stromov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Málik 34307974 1 000,00 € 01.07.2024 01.07.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
315/2024 asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 420,00 € 01.07.2024 01.07.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240956 Mýtne poplatky 06/2024 TT854IN Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,98 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
20240954 Mýtne poplatky 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 11,70 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
20240894 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 605,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240898 Spotreba tepla 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 150,18 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240938 Uverejnenie inzerátu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Záhorák, s.r.o. 47704217 49,80 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
20240941 Pevné siete 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,24 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
20240929 Pevné siete + internet 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 257,10 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
20240928 Telekom fleet GPS 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 490,40 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
20240927 Pevné siete + internet 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 110,78 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
20240926 Mobilné služby 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 976,20 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
20240953 Technická kontrola TT889DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 35,00 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
20240952 Emisná kontrola TT889DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 35,00 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
20240900 Elektrická energia 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.07.2024 22.07.2024 Faktúra
20240899 Elektrická energia 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.07.2024 22.07.2024 Faktúra
20240896 Výrub a spílenie stromov pri ceste III/1315 Hlohovec - Tehličky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Málik 34307974 1 000,00 € 01.07.2024 22.07.2024 Faktúra
20240974 Vytvorenie a príprava teambuildingu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CREATUS s.r.o. 50708333 3 500,00 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
20240955 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,36 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TSM Veľký Meder, s.r.o. 46456201 4,32 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra