Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
236/2024 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 1 131,60 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240650 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
20240655 Náhradné diely TT583DH (čidlo, piestik brzdového strmena) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Peter Pullmann - Autotechma Pullmann 33549044 122,40 € 24.05.2024 07.06.2024 Faktúra
20240658 Poplatok za školenie "Legislatívne minimum pre oblasť ŽP" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SGS Slovakia spol. s r.o. 31350810 384,00 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240679 Pneuservisné služby TT092GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 61,51 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240653 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240652 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 852,00 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
20240651 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 24.05.2024 24.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 33/2024/SÚCTt Zmluva o poskytovaní služieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Slovak Telecom a.s. 35763489 1 759,92 € 23.05.2024 23.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
242/2024 oprava kávovarov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 205,00 € 23.05.2024 23.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240638 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 23.05.2024 23.05.2024 Faktúra
20240640 Oprava kávovarov JURA E8, JURA X50 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 203,52 € 23.05.2024 23.05.2024 Faktúra
237/2024 ScanDisk Ultra mirco SDXC 256 GB+SD Adaptér Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Datacomp, s.r.o. 36212466 50,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
230/2024 Ubytovanie účastníkov na "Cestárske rodeo 2024" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Hotel DUKLA, a.s. Prešov 36482293 178,50 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
232/2024 Deratizácia objektov v rekreačných a školiacich zariadeniach SÚC TTSK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Motýľ s. r. o. 54176051 400,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
233/2024 Opravné sady D4-1935C, AUG54543 a kontakt výstražný WS0182A Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Peter Pullmann - Autotechma Pullmann 33549044 125,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
229/2024 Vykonanie opakovanej technickej kontroly vozidla Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Racing, s.r.o. 44092610 50,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
246/2024 dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 Iné 373,00 € 23.05.2024 31.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240644 Technická kontrola TT583DH Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 23,00 € 23.05.2024 07.06.2024 Faktúra
20240643 Emisná kontrola TT583DH Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 50,00 € 23.05.2024 07.06.2024 Faktúra