Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
259/2024 zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 2 114,16 € 03.06.2024 04.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240710 Spotreba tepla 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 153,32 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
20240702 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 322,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
20240764 Deratizácia a monitorovacie práce Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Motýľ s. r. o. 54176051 1 668,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
20240777 Autochémia a príslušenstvo k vozidlám Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Vadovič - ADD 51090490 283,00 € 03.06.2024 25.06.2024 Faktúra
20240793 Technická kontrola TT415DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 35,00 € 03.06.2024 25.06.2024 Faktúra
20240792 Emisná kontrola TT415DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 35,00 € 03.06.2024 25.06.2024 Faktúra
20240759 Betónová zmes 2,250 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 165,52 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240696 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 36,00 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240695 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 86,40 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240694 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 172,80 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240718 PHM 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 370,78 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240717 PHM 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 12 832,50 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240704 PHM 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 651,31 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240701 PHM 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 14 122,00 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240700 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240699 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240697 Drvené kamenivo 24,84 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 144,63 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240693 Drvené kamenivo 33,98 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 406,77 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240766 Mýtne poplatky 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 23,86 € 01.06.2024 12.06.2024 Faktúra