Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
216/2024 spracovanie návrhu vyobrazenia informačných dopravných značiek Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SIGNATECH spol. s r. o. 44690118 2 835,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240581 Zrážky Hlohovec 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 583,59 € 10.05.2024 24.05.2024 Faktúra
20240588 Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 1 440,00 € 10.05.2024 07.06.2024 Faktúra
20240593 M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - prenájom semaforov, montáž a demontáž značenia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 991,20 € 10.05.2024 11.06.2024 Faktúra
20240585 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 111,78 € 10.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240598 Nájom trafostanice 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 120,00 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra
20240627 Tlač cestár A3 + A4/12 350 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 300,00 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240584 M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 1 344,00 € 09.05.2024 07.06.2024 Faktúra
20240573 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 09.05.2024 07.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 28/2024/SÚCTt Zmluva o dielo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Doprastav, a.s. 31333320 695 461,56 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20240569 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 400,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Faktúra
20240565 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 245,65 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
20240571 Zemný plyn 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 12 090,50 € 07.05.2024 24.05.2024 Faktúra
20240570 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 07.05.2024 31.05.2024 Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 141/2013/SÚCTt) Dodatok č. 2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 CETIN Networks s.r.o. 2 972,76 € 06.05.2024 07.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 57/2023/SÚCTt) Dodatok č. 2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Obec Dolné Trhovište 00312436 93,28 € 06.05.2024 07.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 135/2013/SÚCTt) Dodatok č. 2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 2 492,88 € 06.05.2024 07.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 68/2013/SÚCTt) Dodatok č. 2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Mesto Veľký Meder 00305332 467,42 € 06.05.2024 07.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20240589 Náradie potrebné na upínanie pásky (kliešte Bandimex W001 HD) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 IN kom, s.r.o. 36200361 221,46 € 06.05.2024 13.05.2024 Faktúra
213/2024 trojdielny výsuvný rebrík Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 179,90 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka