Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240809 Betónová zmes 0,750 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 55,18 € 13.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240860 Vodorovné dopravné značenie (farba biela, farba červená, balotina, riedidlo) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AxaltaPaint Service, s.r.o. 47170026 17 015,33 € 13.06.2024 22.07.2024 Faktúra
279/2024 spotrebný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Berner s.r.o. 36647527 276,92 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
280/2024 spracovanie hydrotechnického posúdenia dočasného premostenie cez vodný tok Chvojnica Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CiDeCo s.r.o. 54079420 2 592,00 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
281/2024 nealko nápoje v cene vratných obalov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ppm factum s. r. o. 35913614 75,60 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
272/2024 farba, riedidlo, náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SVET FARBY s.r.o. 54238641 235,00 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
282/2024 Aqua poukážky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 000,00 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
277/2024 predĺženie záruky na kancelárske počítače Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 600,00 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
263/2024 dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 4 850,00 € 12.06.2024 13.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240782 Interiérové vybavenie (regál, korková tabuľa) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 302,40 € 12.06.2024 25.06.2024 Faktúra
20240802 Poukážky Aqua Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 000,00 € 12.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240778 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 12.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240775 Batéria garmin (lítiovo-iónový akumulátor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CONAN, s.r.o. 36402974 35,99 € 11.06.2024 12.06.2024 Faktúra
20240779 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 11.06.2024 17.06.2024 Faktúra
20240796 Náhradné diely TTZ132 (čap, krúžok, poistný kolík) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 274,20 € 11.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240765 Náhradné diely 00-93 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 WIMMERPLUS, s.r.o. 43983430 19,32 € 11.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240767 Asfaltová emulzia 2,6 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 2 215,20 € 11.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240776 II/573 v km 4,810-4,850 - stavebné práce na diele "Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DS Construction s.r.o. 53676823 62 233,32 € 11.06.2024 10.07.2024 Faktúra
20240768 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 111,78 € 11.06.2024 22.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 36/2024/SÚCTt Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 3 879,08 € 10.06.2024 10.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva