20240534 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
79,20 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240532 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
100,80 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240535 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
638,40 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240538 |
Drvené kamenivo 25,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 240,73 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240537 |
Drvené kamenivo 47,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 169,31 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240536 |
Drvené kamenivo 24,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 136,14 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240586 |
Mýtne poplatky 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,63 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240582 |
Mýtne poplatky 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,29 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240541 |
Elektrická energia 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240540 |
Elektrická energia 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240566 |
Mobilné služby 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
894,94 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240562 |
Pevné siete 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240561 |
Pevné siete + internet 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 987,15 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240560 |
Telekom fleet GPS 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240558 |
Pevné siete + internet 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240605 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240524 |
Stočné 04/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024 |
účastnícky poplatok - Seminár zimnej údržby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
600,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
195/2024 |
ubytovanie počas seminára |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
273,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
185/2024 |
náhradné diely na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 143,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |