Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240862 Oprava elektrocentrály Heron 103 SE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 252,00 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240869 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 24,06 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240957 Teplá obaľovaná asfaltová zmes 17,38 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 UNIASFALT s.r.o. 44557051 1 587,76 € 27.06.2024 25.07.2024 Faktúra
306/2024 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SIGNATECH spol. s r. o. 44690118 37 891,20 € 26.06.2024 27.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
307/2024 Skartovačka Rexel Momentum X312 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Datacomp, s.r.o. 36212466 150,00 € 26.06.2024 27.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
309/2024 Mobilná klimatizácia Sencor SAC MT 1230C Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INCO - AG, s.r.o. 36445517 325,00 € 26.06.2024 27.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
308/2024 Kamera Dahua ICP-HFW5241E-ZE-27135 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 580,00 € 26.06.2024 27.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240875 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 14,00 € 26.06.2024 04.07.2024 Faktúra
20240864 Reklamné darčekové predmety Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Včelco s.r.o. 36783455 579,60 € 26.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240871 Údržba stredových ostrovčekov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia 37834240 221,57 € 26.06.2024 17.07.2024 Faktúra
20240851 Licencia Power Automate Premium CFQ7TTCOLSGZ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 exe, a.s. 17321450 197,57 € 26.06.2024 25.07.2024 Faktúra
20240868 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT - SK, s.r.o. 51796368 223,20 € 26.06.2024 25.07.2024 Faktúra
20240901 Vodorovné dopravné značenie (farba červená) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AxaltaPaint Service, s.r.o. 47170026 2 380,80 € 26.06.2024 25.07.2024 Faktúra
20240857 M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 1 344,00 € 26.06.2024 25.07.2024 Faktúra
20240852 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 766,80 € 26.06.2024 25.07.2024 Faktúra
20240856 Náhradné diely na opravu (vzpera, sklo dverí, zámok ) TTZ244 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR 17773067 112,00 € 26.06.2024 25.07.2024 Faktúra
20240855 M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 2. etapa merania Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby 36805645 13 098,00 € 26.06.2024 25.07.2024 Faktúra
20240854 Náhradné diely TT090BV (sada uloženia, tanier pružiny, tyč stabilizátora, tlmič) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STABO, s.r.o. 31620582 146,95 € 26.06.2024 25.07.2024 Faktúra
301/2024 dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 062,00 € 25.06.2024 25.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240841 Cement 25 kg 56 bal. Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav, s.r.o. 36248533 249,93 € 25.06.2024 03.07.2024 Faktúra