Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240888 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 14,40 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240887 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 100,80 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240886 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 136,80 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240922 Kancelárske potreby (tlačiva: záznam o prev. vozidla nákladnej dopravy, záznam o prev. stroja) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 219,60 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240893 Vodné, stočné 06/2024 - 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 81,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240891 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240890 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 852,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240889 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 022,40 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240883 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 852,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240882 Drvené kamenivo 23,34 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 991,49 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240964 Elektrická energia 06/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 025,42 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240915 Zrážková voda z ciest 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 109,92 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240906 Vodné, stočné vyučtovanie 6/2023 - 6/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 -715,86 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240905 Vodné vyučtovanie 6/2023 - 6/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 4 153,38 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240930 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 16,56 € 30.06.2024 17.07.2024 Faktúra
20240962 Zrážková voda z ciest 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 075,90 € 30.06.2024 24.07.2024 Faktúra
20240961 Zrážková voda z ciest 06/2024 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 383,25 € 30.06.2024 24.07.2024 Faktúra
20240980 Support ORIS, CS ORIS 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 3 326,40 € 30.06.2024 24.07.2024 Faktúra
20240892 Pneuservisné služby TT367CD,TT899CA,TT523YH Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ROJT, s r.o. 36262994 77,16 € 30.06.2024 25.07.2024 Faktúra
20240988 Zrážková voda z ciest - Vrbové Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 024,22 € 30.06.2024 25.07.2024 Faktúra