Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240625 Olej motorový Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LubriTEC SK, s.r.o. 47388903 857,74 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240619 Olej motorový Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LubriTEC SK, s.r.o. 47388903 857,74 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240613 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 117,00 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240612 Technická kontrola TT923BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 68,00 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240606 Náhradný diel na traktorovú kosu TTZ218 (spojka čerpadla) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VIA spol. s r.o. 31444253 111,00 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240624 Náhradné diely TT851EP, TT092ER Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT - SK, s.r.o. 31641440 839,38 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240621 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 131,82 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240626 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240662 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SmartinG, s.r.o. 47752661 840,00 € 16.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240788 Výpočtová technika (klávesnice s myšou, rýchlonabíjačky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Datacomp, s.r.o. 36212466 202,40 € 16.05.2024 03.07.2024 Faktúra
219/2024 farba, riedidlo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ferdinand Ferenczi, "GALANT" 32305800 2 667,89 € 15.05.2024 15.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240610 Taška na notebook (DICOTA BASE XX Laptop Bag Clamshell) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 115,74 € 15.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240609 Náhradný diel do tlačiarne (Canon FX-201 iR iRAC250 - zapekací valec fuser) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 210,00 € 15.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240608 Výpočtová technika (Batériový kit AVACOM - batérie pre UPS) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 617,52 € 15.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240611 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 152,56 € 15.05.2024 28.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 34/2024/SÚCTt Zmluva o dodávke vody a odvádzaní splaškových vôd Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 0,00 € 15.05.2024 22.05.2024 30.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20240601 Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEEL SKLAD s.r.o. 44590890 284,64 € 15.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240657 Školenie v oblasti BOZP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOZPO, s.r.o. 36332151 6 948,00 € 15.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240603 Drvené kamenivo 24,22 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 028,87 € 15.05.2024 17.06.2024 Faktúra
20240705 Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,06 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 UNIASFALT s.r.o. 44557051 462,26 € 15.05.2024 01.07.2024 Faktúra