20240932 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240917 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 929,03 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240920 |
Náhradné diely TT035AD (hlava, tesnenie, čerpadlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
218,00 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240958 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 832,00 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241022 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF2353 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
369,20 € |
04.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 47/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
153 346,08 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 48/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
307 293,42 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20240911 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
250,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240914 |
Emisná kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240913 |
Technická kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240912 |
Emisná kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240910 |
Technická kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240907 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240903 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
612,60 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240902 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
151,20 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240916 |
Spotrebný materiál (dlažba, obklady s príslušenstvom) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
468,02 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240946 |
Sústružnícke práce TTZ102 (výroba čapov, bronz. ložísk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
300,00 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240934 |
M433 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
8 436,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240942 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240924 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 748,06 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |