Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 68/2024/SÚCTt Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 6 870 513,16 € 02.09.2024 03.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
396/2024 Výjazd servisu, idenfitikáia a odstránenie poruchy Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 200,00 € 02.09.2024 03.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241288 Technická kontrola TT722CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 65,00 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20240979 Vodné 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241259 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 31,00 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241267 Spotreba tepla 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 149,64 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241258 Vodné 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241257 Vodné 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241328 Oprava prečerpávacej stanice na ceste II/426 Skalica Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 70,84 € 02.09.2024 20.09.2024 Faktúra
20241248 M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - pokračovanie vo výkone dlhodobého monitorovania mosta (správa č. 11) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 1 344,00 € 02.09.2024 24.09.2024 Faktúra
20241256 Pramenitá voda, náplň tlakovej nádoby CO2 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 201,60 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
20241254 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 28,80 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
20241253 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 237,60 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
20241252 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21,60 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
20241251 Prenájom dávkovača vody (01.08.2024-30.09.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 96,00 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
20241249 M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 2 289,60 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
20241318 Pneuservisné služby TT411AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 68,87 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
403/2024 ročný poplatok za doménu "spravaciest.sk" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 19,08 € 01.09.2024 09.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241316 Mýtne poplatky 08/2024 TT236IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 26,66 € 01.09.2024 09.09.2024 Faktúra
20241315 Mýtne poplatky 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 39,55 € 01.09.2024 09.09.2024 Faktúra