20241088 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 49,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 542,20 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241089 |
Pneuservisné služby TT156IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
24,50 € |
30.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241040 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
29.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 51/2024/SÚCTt |
Zmluva o odstraňovaní prekážok |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Peter Klas s.r.o. |
36279021 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20241056 |
Sada klinov na štiepanie dreva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mironet.cz a.s. |
28189647 |
|
63,65 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241046 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241057 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhodobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 380,00 € |
29.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241037 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2024 - 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241038 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
556,18 € |
27.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024 |
Určenie množstva posypových materiálov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Geo-group s. r. o. |
52591514 |
|
4 700,00 € |
26.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241039 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 294,01 € |
26.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241034 |
Materiál na náter zábradlia na moste (farba, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
1 164,00 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241066 |
Drvené kamenivo 24,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 072,46 € |
25.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 100,00 € |
24.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
347/2024 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
557,00 € |
24.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
348/2024 |
Betónová zmes C25/30 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
250,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241036 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
155,00 € |
24.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241033 |
Náhradné diely TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
150,00 € |
24.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024 |
Fúkar lístia HUSQVARNA 325iB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
300,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
346/2024 |
Búracie kladivo, Vŕtacie kladivo,miešadlo, nástavce,kalové čerpadlo, hadica, SDS-max |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CKD market s.r.o. Trnava |
36232017 |
|
655,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |