Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
282/2024 Aqua poukážky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 000,00 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
277/2024 predĺženie záruky na kancelárske počítače Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 600,00 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
263/2024 dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 4 850,00 € 12.06.2024 13.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240782 Interiérové vybavenie (regál, korková tabuľa) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 302,40 € 12.06.2024 25.06.2024 Faktúra
20240802 Poukážky Aqua Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 000,00 € 12.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240778 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 12.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20240775 Batéria garmin (lítiovo-iónový akumulátor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CONAN, s.r.o. 36402974 35,99 € 11.06.2024 12.06.2024 Faktúra
20240779 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 11.06.2024 17.06.2024 Faktúra
20240796 Náhradné diely TTZ132 (čap, krúžok, poistný kolík) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 274,20 € 11.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240765 Náhradné diely 00-93 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 WIMMERPLUS, s.r.o. 43983430 19,32 € 11.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240767 Asfaltová emulzia 2,6 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 2 215,20 € 11.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240776 II/573 v km 4,810-4,850 - stavebné práce na diele "Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DS Construction s.r.o. 53676823 62 233,32 € 11.06.2024 10.07.2024 Faktúra
20240768 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 111,78 € 11.06.2024 22.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 36/2024/SÚCTt Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 3 879,08 € 10.06.2024 10.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 37/2024/SÚCTt Zmluva o dielo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 347 718,68 € 10.06.2024 10.06.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20240830 Nájom trafostanice 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 120,00 € 10.06.2024 01.07.2024 Faktúra
20240785 Filtre na vozidlá Mercedes Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEOD, s. r. o. 44814305 344,54 € 10.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240784 Filtre na vozidlá Mercedes Unimog Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEOD, s. r. o. 44814305 729,10 € 10.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240771 M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (2.etapa) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. 35859890 3 840,00 € 10.06.2024 08.07.2024 Faktúra
20240772 M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 2 289,60 € 10.06.2024 08.07.2024 Faktúra