Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241139 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 766,80 € 08.08.2024 05.09.2024 Faktúra
20241124 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 111,78 € 08.08.2024 17.09.2024 Faktúra
377/2024 webhosting k webu spravaciest.sk Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 72,00 € 07.08.2024 20.08.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241117 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 852,50 € 07.08.2024 23.08.2024 Faktúra
20241107 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 31,44 € 07.08.2024 23.08.2024 Faktúra
20241241 Webhosting pre web spravaciest.sk Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 71,86 € 07.08.2024 03.09.2024 Faktúra
20241120 Drvené kamenivo 22,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 937,96 € 07.08.2024 05.09.2024 Faktúra
20241119 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 766,80 € 07.08.2024 05.09.2024 Faktúra
20241118 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 766,80 € 07.08.2024 05.09.2024 Faktúra
20241114 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 07.08.2024 05.09.2024 Faktúra
20241112 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 07.08.2024 05.09.2024 Faktúra
20241111 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 022,40 € 07.08.2024 05.09.2024 Faktúra
20241110 Asfaltová emulzia 0,95 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 809,40 € 07.08.2024 05.09.2024 Faktúra
20241113 Zrážky Hlohovec 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 636,38 € 06.08.2024 16.08.2024 Faktúra
20241161 Preškolenie zváračského kurzu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 100,00 € 06.08.2024 28.08.2024 Faktúra
20241096 Zemný plyn 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 289,95 € 06.08.2024 28.08.2024 Faktúra
20241115 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 297,60 € 06.08.2024 28.08.2024 Faktúra
20241108 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 852,00 € 06.08.2024 28.08.2024 Faktúra
20241226 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,00 € 06.08.2024 04.09.2024 Faktúra
20241093 Záchranné, výstražné a požiarne piktogramové značky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Piktogram SK s.r.o. 53433602 101,20 € 05.08.2024 06.08.2024 Faktúra