Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
437/2024 jednorázové náustky pre alkoholtestery Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alkoholtestery s. r. o. 55586368 153,00 € 26.09.2024 30.09.2024 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
424/2024 oprava elektrického napájania studničnej vodárne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELDOM s.r.o. 46608877 760,00 € 26.09.2024 30.09.2024 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241410 Náustky pre testery Drager Al. Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alkoholtestery s. r. o. 55586368 152,50 € 26.09.2024 28.10.2024 Faktúra
20241394 M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 3. etapa merania Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby 36805645 13 098,00 € 26.09.2024 28.10.2024 Faktúra
20241395 Asfaltový penetračný lak 9 kg 50 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 1 390,43 € 26.09.2024 21.11.2024 Faktúra
Dodatok č. 18 (Zmluva č. 46/2024/SÚCTt) Dodatok č. 1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Doprastav, a.s. 31333320 57 366,18 € 25.09.2024 25.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
436/2024 zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 2 833,80 € 25.09.2024 25.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241392 Oprava vibračnej dosky, rezačky asfaltu a elektrocentrály Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BTPS s.r.o. 44424256 148,00 € 25.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241402 Zvislé dopravné značenie (informačná tabuľa k cyklotrase Kompa Kyselica) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NT SK s. r. o. 52939782 230,00 € 25.09.2024 28.10.2024 Faktúra
20241393 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT - SK, s.r.o. 51796368 138,70 € 25.09.2024 28.10.2024 Faktúra
20241423 Pneuservisné služby TT311HC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 5,81 € 25.09.2024 28.10.2024 Faktúra
20241409 Bezkontaktný digitálny otáčkomer UNI-T UT373 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DT Business Group s. r. o. 47177781 33,60 € 24.09.2024 30.09.2024 Faktúra
20241391 Vodné 02/2024 - 09/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 581,96 € 24.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241390 Vodné 10/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 24.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241389 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 022,40 € 24.09.2024 21.10.2024 Faktúra
20241396 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 336,13 € 24.09.2024 28.10.2024 Faktúra
20241401 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 24.09.2024 28.10.2024 Faktúra
20241384 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 119,34 € 23.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241387 Materiál na opravu priepustu (korugovaná rúra) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 246,00 € 23.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241386 Balík služieb na portáli vo-portal.sk 09/2024 - 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Global Procurement s. r. o. 43955134 48,00 € 23.09.2024 11.10.2024 Faktúra