397/2024 |
rozvodový panel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
140,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
398/2024 |
záložné zdroje pre oblasť Dunajská Streda a Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 370,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241304 |
Zrážky Hlohovec 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
420,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241305 |
Nástenné hodiny do kancelárie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
34,80 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241343 |
Pneuservisné služby TT367AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
55,92 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241342 |
Pneuservisné služby TT386II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
89,83 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241303 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241302 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241298 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241295 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241325 |
Dispečingový mapový portál 3.Q/2024 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241312 |
Solárna kamera Dahua SD2A400HB, IP kamera Danua IPC-HFW2431DGP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
-864,00 € |
05.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241294 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
648,96 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241281 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241275 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241301 |
Zemný plyn 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 280,26 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241286 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241326 |
Pneuservisné služby TT609II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
81,85 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 69/2024/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
24 720,00 € |
03.09.2024 |
|
31.12.2024 |
03.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |