Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
397/2024 rozvodový panel Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 140,00 € 05.09.2024 09.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
398/2024 záložné zdroje pre oblasť Dunajská Streda a Senica Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 1 370,00 € 05.09.2024 09.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241304 Zrážky Hlohovec 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 636,38 € 05.09.2024 17.09.2024 Faktúra
404/2024 asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 420,00 € 05.09.2024 17.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241305 Nástenné hodiny do kancelárie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 34,80 € 05.09.2024 20.09.2024 Faktúra
20241343 Pneuservisné služby TT367AA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 55,92 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241342 Pneuservisné služby TT386II Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 89,83 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241303 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 766,80 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241302 Vodné, stočné, zrážky 08/2024 - 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 239,81 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241298 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 852,00 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241295 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241325 Dispečingový mapový portál 3.Q/2024 (Produktová, servisná a technická podpora) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 YMS, a.s. 36224278 7 860,00 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241312 Solárna kamera Dahua SD2A400HB, IP kamera Danua IPC-HFW2431DGP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 -864,00 € 05.09.2024 21.10.2024 Faktúra
20241294 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 648,96 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241281 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 279,00 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241275 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 131,04 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241301 Zemný plyn 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 280,26 € 04.09.2024 20.09.2024 Faktúra
20241286 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 297,60 € 04.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241326 Pneuservisné služby TT609II Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 81,85 € 04.09.2024 04.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 69/2024/SÚCTt Zmluva o poskytovaní služieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 YMS, a.s. 36224278 24 720,00 € 03.09.2024 31.12.2024 03.09.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva