20241379 |
Poplatok za ubytovanie počas konferencie "Radosti a strasti elektronizácie" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASPECT-VYHNE, a.s. |
36354694 |
|
405,00 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 17 (Zmluva č. 72/2023/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Ostrov |
00312827 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20241385 |
Náhradné diely TT573AC (chladič, rukoväť, zámok dverí, spínacia skrinka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
282,60 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241378 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
20.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241510 |
Zapožičanie stanu na školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CREATUS s.r.o. |
50708333 |
|
500,00 € |
20.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
432/2024 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 062,00 € |
19.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
430/2024 |
školenie - poskytovanie cestovných náhrad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
427/2024 |
bezkontaktný digitálny otáčkomer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DT Business Group s. r. o. |
47177781 |
|
35,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
431/2024 |
balík služieb BASIC na stránke vo-portal.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
433/2024 |
informačná tabuľa k cyklotrase SacraVelo - Kompa kyselica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NT SK s. r. o. |
52939782 |
|
230,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
435/2024 |
náhradné diely na traktor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
282,60 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241377 |
Lekárnička kovová na stenu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
76,80 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241374 |
Vývoz separovaného odpadu 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241383 |
Náhradné diely na mobilný varič asfaltu (ložisko, gufero) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
45,00 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241411 |
Pneuservisné služby TT801GR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
24,50 € |
19.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241373 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
19.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241372 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
19.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241371 |
Poplatok za webinár "Envirokriminalita alebo dôsledky porušenia predpisov nielen oblasti odpadového hospodárstva" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
82,80 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241362 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
96,77 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241375 |
Náhradné diely TT722CE (skrutka, listová pružina, matica, diely listovej pružiny) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
479,40 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |