Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241026 PHM 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 372,04 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241019 PHM 07/2024 Nafta na čistenie TURBA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 903,11 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241017 PHM 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 170,16 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241016 PHM 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 199,59 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241015 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SmartinG, s.r.o. 47752661 840,00 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241009 M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - pokračovanie vo výkone dlhodobého monitorovania mosta (správa č. 10) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 1 344,00 € 16.07.2024 05.08.2024 Faktúra
20241014 Materiál potrebný na opravu čiel priepustov (šalovacie dosky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Jozef NOVÁK 17770611 222,00 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241000 Technická kontrola TT923BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 68,00 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241010 M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 2 289,60 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241027 Plnenie a dezinfekcia klimatizácie TT611GJ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 57,44 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241004 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241003 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 022,40 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241002 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 766,80 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241001 Asfaltová emulzia 1,1 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 937,20 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20240999 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 852,00 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
Zmluva č. 49/2024/SÚCTt Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 3 712,95 € 15.07.2024 16.07.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 50/2024/SÚCTt Zmluva o nájme časti pozemkov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Obec Dolné Trhovište 00312436 703,08 € 15.07.2024 22.07.2034 22.07.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20240993 Technická kontrola TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 71,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240992 Emisná kontrola TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 37,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240991 Náhradné diely na rotačnú kosačku TT574AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 467,98 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra