Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240254 M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (1.etapa) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. 35859890 3 840,00 € 05.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240264 Vodné, stočné, zrážky 02/2024 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,92 € 05.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240295 Nájom dopravných prostriedkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 225 165,99 € 05.03.2024 02.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2024/SÚCTt Zmluva o nájme Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Obec Radimov 00309893 202,00 € 04.03.2024 05.03.2030 05.03.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
90/2024 servis vyvetvovačky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 293,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240258 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 261,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240250 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 363,72 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240249 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 120,96 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240247 Vodné 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240246 Vodné 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240256 Servis vyvetvovačky Husqvarna 530iP4 58-03 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 293,00 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240269 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 910,99 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240268 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 002,25 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240267 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 151,59 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240237 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 15 561,00 € 02.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240283 Mýtne poplatky 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 8,02 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240240 Elektrická energia 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240239 Elektrická energia 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240244 Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 1 699,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240261 Mobilné služby 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 886,69 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra