20240157 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 116,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133 |
Posypová soľ 402,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
79 690,24 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024 |
webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
108,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240056 |
Náhradné diely TT574AC (hriadel spojky, gufero) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
123,60 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110 |
Oprava odpadu a vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
640,80 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 308,70 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2024/SÚCTt |
Rámcová kúpna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
|
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
14.03.2026 |
14.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20240111 |
Nájom trafostanice 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024 |
členský príspevok SCS na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240059 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
221,60 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052 |
Cement 25 kg 20 bal., Penetrák 9 kg 50 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 150,34 € |
27.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024 |
dutý spojkový hriadeľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
124,00 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
41/2024 |
uloženie motora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
178,00 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240053 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
610,96 € |
26.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 7/2024/SÚCTt |
Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov ložísk a mostných záverov mostného objektu M6702 v Hlohovci v období 2024 - 2027 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
|
|
91 686,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |