20240349 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
815,40 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240405 |
Pneuservisné služby TT445GS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
69,31 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240374 |
Vodné, stočné 04/2023 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
413,38 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240373 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,67 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240377 |
II/426 Kompletné čistenie čerpacej šachty, demontáž čerpadiel a hĺbková diagnostika čerpadiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
3 738,00 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240426 |
Vodné, stočné 01/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
12,96 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024 |
odborné preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 500,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240408 |
Služby pneuservisu TT706AC, TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
307,61 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240376 |
Stočenie brzdového bubna TTZ132 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
110,00 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240401 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 099,20 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024 |
oprava záchytného bezpečnostného systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
6 758,40 € |
26.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
127/2024 |
Adobe CC, licencia na grafický software |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
520,00 € |
26.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240347 |
Licencia na grafický software - ADOBE Creative Cloud |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
520,00 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240346 |
Poplatok za online konferenciu (Zmeny v územnom plánovaní a v stavebnom zákone po 1.4.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240343 |
Záložný zdroj na kamerový systém Zabat Z1000T UPS, kamera pre monitorovanie dočasných projektov Dahua LTE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 248,00 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240342 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
632,28 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240340 |
Licencia Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
27 118,02 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024 |
výmena potrubia TUV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mário Štefánek Fy Štefánek |
33552886 |
|
396,42 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20240341 |
Výmena prasknutého a skorodovaného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mário Štefánek Fy Štefánek |
33552886 |
|
396,42 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240335 |
Práca autožeriavom (preloženie cisternovej nadstavby TT721CE) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mraz s.r.o. |
50113852 |
|
120,00 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |