Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240065 Diaľničná známka TT464IO Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 60,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
43/2024 náhradné diely a spotrebný materiál na motorové píly Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Miroslav Pavlovič 33216029 1 660,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
42/2024 sústružnícke práce na rok 2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TOMMAT s.r.o. 46382437 1 000,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
44/2024 hyginické a čistiace potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 2 110,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240057 Sada na meranie tlaku oleja na prídavných zariadeniach Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. 31642608 99,17 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
20240060 Náhradné diely TT887DL (uloženie motora) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA 11702273 177,20 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
20240113 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 9,36 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
20240100 Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2023) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 108,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
20240136 Zrážková voda z ciest 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 246,91 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
20240120 Nájom dopravných prostriedkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 219 370,22 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
20240146 Zrážková voda z ciest 01/2024 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 1 429,36 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240145 Zrážková voda z ciest 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 4 211,75 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240103 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 1 982,40 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240102 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Igor Olša 45252351 1 982,40 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240140 Zneškodnenie odpadu 0,32 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 38,72 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
20240206 Elektrická energia 01/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 786,15 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240150 Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 49,28 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240149 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 613,93 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240148 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 926,62 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
20240147 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 418,68 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra