Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241496 Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu 1,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 1 075,20 € 10.10.2024 11.11.2024 Faktúra
20241494 Poplatok za školenie prvej pomoci Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Zdravá župa, s. r. o. 53708997 4 300,00 € 10.10.2024 11.11.2024 Faktúra
20241495 Poskytnutie služby "Zberná jazda" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 99,36 € 10.10.2024 18.11.2024 Faktúra
Zmluva č. 79/2024/SÚCTt Zmluva o dielo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Doprastav, a.s. 31333320 287 009,58 € 09.10.2024 09.10.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
456/2024 tlač "Trnafský cestár" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 492,00 € 09.10.2024 11.10.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241485 Tlač cestár A3 + A4/12 + príloha 350 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 492,00 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241499 Poplatok za odborné dopravné školenie zamerané na profesiu vodič Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ CENTRUM s. r. o. 53865961 4 585,01 € 09.10.2024 11.11.2024 Faktúra
20241484 Zrážky Hlohovec 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 583,59 € 08.10.2024 21.10.2024 Faktúra
20241500 Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Efteria, spol. s r.o. 26763028 155,00 € 08.10.2024 31.10.2024 Faktúra
20241481 Interiérové vybavenie (kancelársky nábytok) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KLS spol. s.r.o. 30223288 585,48 € 08.10.2024 31.10.2024 Faktúra
446/2024 nerezové lanové zábradlie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 260,00 € 07.10.2024 09.10.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241493 Revízie komínov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Peter Murko - KOMINS 11979763 1 330,00 € 07.10.2024 31.10.2024 Faktúra
20241470 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 291,43 € 07.10.2024 31.10.2024 Faktúra
458/2024 online knižnica "Stavebný portál profi" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 422,00 € 06.10.2024 11.10.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241483 Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 421,19 € 06.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241466 Vodné, stočné, zrážky 09/2024 - 10/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 239,81 € 05.10.2024 31.10.2024 Faktúra
449/2024 jazykový kurz Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 230,00 € 04.10.2024 04.10.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
448/2024 účastnícky poplatok "Deň slovenských cestárov" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ANKOV group, s.r.o. 46025464 Iné 450,00 € 04.10.2024 04.10.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
447/2024 čistenie pracovných odevov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LEVAN Trnava 36223280 Iné 101,00 € 04.10.2024 04.10.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20241460 Oprava mobilného telefónu (Samsung A236) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pick it up services s.r.o. 51866145 85,00 € 04.10.2024 21.10.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »