20241496 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu 1,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 075,20 € |
10.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241494 |
Poplatok za školenie prvej pomoci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
4 300,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241495 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
99,36 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 79/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
287 009,58 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
456/2024 |
tlač "Trnafský cestár" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
492,00 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241485 |
Tlač cestár A3 + A4/12 + príloha 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
492,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241499 |
Poplatok za odborné dopravné školenie zamerané na profesiu vodič |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ CENTRUM s. r. o. |
53865961 |
|
4 585,01 € |
09.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241484 |
Zrážky Hlohovec 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241500 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
155,00 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241481 |
Interiérové vybavenie (kancelársky nábytok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
585,48 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
446/2024 |
nerezové lanové zábradlie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
260,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241493 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
1 330,00 € |
07.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241470 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
291,43 € |
07.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
458/2024 |
online knižnica "Stavebný portál profi" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
422,00 € |
06.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241483 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
421,19 € |
06.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241466 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2024 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
449/2024 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
230,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
448/2024 |
účastnícky poplatok "Deň slovenských cestárov" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
Iné |
450,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
447/2024 |
čistenie pracovných odevov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LEVAN Trnava |
36223280 |
Iné |
101,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241460 |
Oprava mobilného telefónu (Samsung A236) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
85,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |