Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20230557 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 14,00 € 17.04.2023 02.05.2023 Faktúra
20230514 Interiérové vybavenie (korková tabuľa, zásobník 4xA4) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 154,80 € 17.04.2023 02.05.2023 Faktúra
20230530 Elektrina 01/2023 - 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD s.r.o. 36239852 1 207,93 € 17.04.2023 12.05.2023 Faktúra
20230510 Stočné 09/2022 - 04/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 378,52 € 17.04.2023 15.05.2023 Faktúra
20230508 Stočné 02/2023 - 04/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 329,23 € 17.04.2023 15.05.2023 Faktúra
20230500 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 17.04.2023 07.06.2023 Faktúra
20230499 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 17.04.2023 07.06.2023 Faktúra
20230502 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 6,73 € 15.04.2023 18.04.2023 Faktúra
20230528 Priebežný zdravotný dohľad 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 120,00 € 15.04.2023 18.05.2023 Faktúra
20230574 Poplatok za školenie v oblasti BOZP (obsluha stavebných strojov, mot. píly, vozíkov, viazač bremien) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOZPO, s.r.o. 36332151 3 330,00 € 15.04.2023 22.05.2023 Faktúra
20230491 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 14.04.2023 15.04.2023 Faktúra
20230490 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 14.04.2023 15.04.2023 Faktúra
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt) Dodatok č. 2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 TIR PETROLEUM, s.r.o. 36246018 0,00 € 14.04.2023 17.05.2027 18.04.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20230496 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 1 015,00 € 14.04.2023 27.04.2023 Faktúra
20230509 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 417,60 € 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
20230516 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,62 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 1 227,60 € 14.04.2023 15.05.2023 Faktúra
20230511 Stočné 09/2022 - 04/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 298,57 € 14.04.2023 15.05.2023 Faktúra
20230497 Dispečingový mapový portál Q1 - Q2/2023 (Produktová, servisná a technická podpora) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 YMS, a.s. 36224278 15 720,00 € 14.04.2023 15.05.2023 Faktúra
20230503 Poplatok za školenie „Zmeny a úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov v roku 2023 “ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 87,00 € 13.04.2023 27.04.2023 Faktúra
20230475 Technická kontrola TT923BV opakovaná Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 36,00 € 13.04.2023 15.05.2023 Faktúra