Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
270/2023 bahenné koše/lapače A4 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOVOTVAR, výrobné družstvo 00167461 1 653,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
271/2023 sieťky okenné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RIŠO s.r.o. 47029544 350,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
272/2023 osobné ochranné pracovné prostriedky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Lukáš Minarovič 43617603 108,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20230836 Nájom trafostanice 07/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 120,00 € 14.06.2023 01.07.2023 Faktúra
20230811 M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Dokumentácia monitorovania mosta) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VÚIS Mosty s.r.o. 31319394 1 188,00 € 14.06.2023 18.07.2023 Faktúra
277/2023 pílový pás Správa a údržba ciest TTSK 37847783 IMTECHNIK, s.r.o. 34119205 40,00 € 13.06.2023 21.06.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20230807 Žacie lanká na stroje Husqvarna Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 354,96 € 13.06.2023 22.06.2023 Faktúra
20230815 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 290,00 € 13.06.2023 26.06.2023 Faktúra
20230799 Elektrina 07/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 8 895,63 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230797 Elektrina 07/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 412,32 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230806 Poplatok za online školenie „Zabbix Certified User, Zabbix Certified Specialist“ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 initMAX s.r.o. 11923652 2 000,00 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20230803 Oprava prerušeného optického kábla Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 2 280,00 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20230796 Tonery a náplne do tlačiarne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 958,20 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20230837 Pneuservisné služby TT134HB Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 71,32 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20230805 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20230793 Asfaltová emulzia 0,95 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 712,50 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20230792 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20230791 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20230831 Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 492,90 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
268/2023 Vývoz odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 600,00 € 12.06.2023 13.06.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka