270/2023 |
bahenné koše/lapače A4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOTVAR, výrobné družstvo |
00167461 |
|
1 653,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
271/2023 |
sieťky okenné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
350,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
272/2023 |
osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
108,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20230836 |
Nájom trafostanice 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
14.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230811 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Dokumentácia monitorovania mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 188,00 € |
14.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023 |
pílový pás |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IMTECHNIK, s.r.o. |
34119205 |
|
40,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20230807 |
Žacie lanká na stroje Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
354,96 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230815 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
290,00 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230799 |
Elektrina 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230797 |
Elektrina 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230806 |
Poplatok za online školenie „Zabbix Certified User, Zabbix Certified Specialist“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
initMAX s.r.o. |
11923652 |
|
2 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230803 |
Oprava prerušeného optického kábla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 280,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230796 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
958,20 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230837 |
Pneuservisné služby TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
71,32 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230805 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230793 |
Asfaltová emulzia 0,95 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
712,50 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230792 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230791 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230831 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023 |
Vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
600,00 € |
12.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |