Dodatok č. 13 (Zmluva č. 88/2022/SÚCTt) |
Dodatok č.3 k zmluve o dielo (Rekonštrukcia mosta M5931- Most cez potok v Horných Orešanoch) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
23 080,26 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 28/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda na kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 275,00 € |
27.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
288/2023 |
kotva oceľová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
594,00 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20230872 |
Autochémia do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
267,48 € |
27.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230870 |
Autobatéria do kosačky a vozidla TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
172,44 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230937 |
Školenie pre vozidlá MAN - údržba, identifikácia vozidiel, použitie kvapalín, OZaBP, konzultácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
|
3 696,00 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230896 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
1 502,50 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230869 |
Drvené kamenivo 24,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 104,88 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023 |
vpusť ECOTOP 500x500 D400 - 3 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
414,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
286/2023 |
online prístup - normy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
1 219,25 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
287/2023 |
úhrada pokuty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
25,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
289/2023 |
servis vozidla TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
290,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
290/2023 |
sieťky okenné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
610,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
Dodatok č. 14 (Zmluva č. 16/2018/SÚCTt) |
Dodatok č. 4/2023 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
SPP |
35815256 |
|
0,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 29/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9 806,40 € |
26.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
29.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
299/2023 |
tlačivá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REPROFFSET s.r.o. |
46305050 |
|
300,00 € |
26.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20230865 |
Materiál potrebný na výrobu zábradlia (záslepka, plochá hlava) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Posuvné brány s.r.o. |
46766367 |
|
144,97 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230859 |
Vodné 7/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230858 |
Vodné 7/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230860 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
26.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |