Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231471 Zrážková voda z ciest 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 3 896,20 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
20231470 Zrážková voda z ciest 09/2023 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 1 322,30 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
20231468 Zrážková voda z ciest 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 3 875,50 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
20231512 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 621,56 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
20231511 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 5 954,38 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
20231510 Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 49,14 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
20231509 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 829,92 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
20231440 Vodoinštalačný materiál (vypúštací ventil) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 22,61 € 30.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20231439 Vodoinštalačný materiál (sprchový set) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 22,94 € 30.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20231542 Vodné, stočné, zrážky 07/2023 - 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 489,32 € 30.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20231541 Vodné, stočné, zrážky 07/2023 - 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 5 592,12 € 30.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20231540 Zrážková voda z ciest - Vrbové Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 2 561,69 € 30.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20231426 Zrážková voda z ciest II/426 - 09/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 981,54 € 30.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20231500 Elektrina 09/2023 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 -5 407,51 € 30.09.2023 30.10.2023 Faktúra
20231419 Vodné 10/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 29.09.2023 17.10.2023 Faktúra
20231418 Vodné 10/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 29.09.2023 17.10.2023 Faktúra
20231538 Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -5 489,56 € 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
20231537 Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -1 210,04 € 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
20231536 Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -259,60 € 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
20231535 Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -3 416,86 € 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra