478/2023 |
sada filtrov na ročný servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
136,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
479/2023 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
237,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
483/2023 |
samolepiaca fólia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
180,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
485/2023 |
LBK Perlit |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
774,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20231726 |
Náhradný diel TT720CE (Sada filtrov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
136,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231722 |
Náhradné diely TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
236,70 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231727 |
Samolepiaca fólia HP do plotru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
174,24 € |
22.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231733 |
Interiérové vybavenie (vstupné rohože) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
331,20 € |
22.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231736 |
Vonkajšia čistiaca rohož |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MANUTAN Slovakia, s r.o. |
35885815 |
|
611,64 € |
22.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
480/2023 |
preloženie cisternovej nadstavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Mráz |
33033692 |
|
120,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20231729 |
Reklamné predmety (kalendáre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 733,80 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231755 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
3 628,94 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231834 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 700,00 € |
21.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231757 |
Predplatné časopisu (Inžinierske stavby, stavebné materiály, správa budov a ASB bez špeciálov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
51,39 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231707 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231724 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
387,60 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231715 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231717 |
Náhradné diely TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
137,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231752 |
Licencia Microsoft Windows Server 2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
6 570,00 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231734 |
Oprava ručného náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BTPS s.r.o. |
44424256 |
|
850,00 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |