20230151 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150 |
Nájom strojových zariadení 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127 |
Interiérové vybavenie (teleskopický rebrík) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
175,45 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
321,00 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
4 513,68 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188 |
Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
610,82 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230187 |
Vyslobodenie vozidla TT829IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
518,33 € |
27.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
300,00 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
45/2023 |
korková nástenka v hliníkovom ráme |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
30,00 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
47/2023 |
oprava strechy na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MASLEN s.r.o. |
36619370 |
|
270,00 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
50/2023 |
teleskopický rebrík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
176,00 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
48/2023 |
geodetický monitoring mostného objektu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
3 456,00 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
33/2023 |
sypký sorbent JOSYP plus |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
588,00 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
49/2023 |
licencie Microsoft |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
9 191,75 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
51/2023 |
oprava tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Mikloš - TYCAN |
46197940 |
|
264,00 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20230100 |
Interiérové vybavenie (korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
30,00 € |
26.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095 |
Náhradný diel TT721CE (Zadné svetlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
54,00 € |
26.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230057 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
26.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 616,04 € |
26.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |